同學(xué), 公積金個(gè)人繳納部分的賬務(wù)處理 1、公積金個(gè)人繳納部分,是需要個(gè)人自己出的,可以在工資發(fā)放時(shí)代扣,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 其他應(yīng)付款——公積金(個(gè)人部分) 2、繳納公積金時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金(單位負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款——公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、公司公積金部分的賬務(wù)處理: 借:管理費(fèi)用(根據(jù)員工所屬部門計(jì)入對(duì)應(yīng)科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金(單位負(fù)擔(dān)部分)
老師,住房公積金個(gè)人部分,先繳納,然后根據(jù)工資表計(jì)提公積金,分錄怎么寫(xiě)?
老師 住房公積金全部由公司繳納怎么做分錄
老師好,計(jì)提社保醫(yī)保和住房公積金的時(shí)候,公司繳納部分和個(gè)人部分怎么計(jì)提呢?分錄怎么做?謝謝
老師,住房公積金怎么做分錄?個(gè)人繳納部分需要做分錄么?
老師,個(gè)人繳納住房公積金需要單另做分錄么?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬(wàn),原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬(wàn),2025年開(kāi)始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來(lái)嗎?還是說(shuō),期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加150萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬(wàn)嗎,未分配利潤(rùn)是減少150萬(wàn)?
出口發(fā)票,專管員老師不能開(kāi)具0稅率的發(fā)票,但老師講開(kāi)具0稅率開(kāi)票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫(xiě)分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開(kāi)了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請(qǐng)教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒(méi)用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬(wàn)元,這個(gè)要怎么開(kāi)票內(nèi)容怎么開(kāi)呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒(méi)有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來(lái)的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆](méi)考慮費(fèi)用
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