同學你好 按照明細核對看看
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數據,本年累計借貸不一樣的數據是不是也要填寫在借方和貸方累計?
老師,我新接的賬,是代理記賬的公司交接給我的,沒有2022年的賬,但是科目余額表是22年11月的,跟21年的賬本余額對不上,本年累計這一列借貸有發生額的,余額都不對,是不是她22年應該有賬啊,不然余額怎么對不上呢,這個怎么解決呢
老師,小規模水果批發行業,新接手的22年沒有憑證,但是科目余額表中本年積累有發生額,其中 應交稅費余額為0本年累計借方發生額為1957.18 應交增值稅貸方余額3937.18本年沒有發生額 銷項稅額貸方余額3937.18本年累計沒有發生額 減免稅借方余額3937.18本年累計借方發生額1957.18 年底了 這個賬我應該怎么做分錄呢,之前沒做過這種減免稅的賬 22年沒有交過稅,也沒有發生業務,這個賬我怎么弄呢
老師請問金蝶建立新帳套,是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數據的時候,只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
老師,請教一下,我接了個個體戶,22年銀行流水賬期末余額跟對方交給我的合不上,她那邊的余額是22年7月份的,我現在要填23年的起初數據怎么填
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
老師怎么按明細核對呢,沒有21年的科目余額表但是有21年賬,有22年11月的科目余額表但是沒有賬呢,交接是她說22年沒有賬,可是本年累計這一借卻有發生額呢
同學你好就是按照明細眉筆都要核對 科目余額表為啥沒有賬
老板也知道她沒有賬,所以不讓他代賬了,我按她的科目余額表的余額,直接入我自己的帳套,先這么做賬報稅,以后有時間在到這些亂賬可以嗎,老師
主要是她跟老板有過節,她也不好好干,也不好好交接,然后就走了,而且她走了以后,我登陸稅務局還有個稅,網銀,所有密碼都是錯的
同學你好 這個可以 但是需要和稅局申報的稅一致才行
老師,今年沒有開過票,也沒有進項應交稅費是0,不過應交稅費的二級科目有數,借貸都平了,您受累看一下這張表,我就直接按她的余額重新錄入新帳套行嗎,應收應付也都明細,都找不到主咋整啊老師
應收應付也都沒有明細,不知道營收誰的應付誰的,
那你這個不好弄 得有明細才行
老師,應交稅費科目余額是0,二級科目有余額但是借貸相互抵消了,這個應該是沒問題吧
同學你好 嗯 這個沒事的
就是這個營收和應付沒有明細,我先掛著以后再想辦法行嗎老師,我是在沒別的辦法了
同學你好 這個可以的
好的謝謝老師,這樣我就安心多了
往來只要不超三年就沒事
嗯應收和應付都是21年11月的還好
同學你好 嗯 這個就沒事
嗯嗯謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝