你好 招待費限額1=25*60%=15,限額2=4000*0.5%=20,限額為15;小于實際,調增10.
2.某企業為居民企業,2020年發生如下經營業務:(1)銷售產品收入8000萬元;(2)發生產品銷售成本4300萬元3)發生銷售費用970萬元(其中廣告費800萬元)、管理費用480萬元(其中業務招待費30萬元)、財務費用60萬元;要求:(1)計算該企業的會計利潤總額;(2)計算該企業對廣告費用的納稅調整額;)()計算該企業對招待費的納稅調整額;
某企業為居民企業2020年經營業務如下,取得銷售收入2500萬元,實現利潤總額170萬元發生銷售費用670萬元,其中,廣告費350萬元,管理費用480萬元,其中,業務招待費15萬元,財務費用60萬元,求廣告和業務宣傳費用交的的應該是有的業務招待費業務招待應納稅所得額,捐贈支出應調整的應納稅所得額020年應交企業所得稅
某企業為居民企業,2020年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元;(2)發生產品銷售成本2600萬元;(3)發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;(4)稅金及附加40萬元;(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(其中罰款10萬);要求:(1)計算該企業2020年度利潤總額。(5分)(2)計算2020年企業所得稅的納稅調增金額。(6分)(3)計算該企業2020年度實際應納的企業所得稅
某企業為居民企業2019年發生經營業務如下:取得產品銷售收入4000萬元,發和產品銷售成本2600萬元,發生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業務招待費25萬元,財務費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業外收入80萬元,營業外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,計算該企業2019年度會計利潤為多少萬元?應納稅所得額為多少萬元?2019年度企業應納所得稅額為多少萬元?業務招待費調增所得額為多少萬元?
某企業為居民企業2020年發生經營業務如下,取得產品銷售收入4000萬元,發生管理費用480萬元,其中業務招待費25萬元,要求計算甲企業應納稅所得額時,業務招待費的納稅調整金額
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎