你好;? ?如果是 銀行匯票支付的話; 是用其他貨幣資金來處理的; 不是銀行存款的? ; 你要看看你? ?的系統設置是不是有問題? ?
公司對公賬戶是建行開戶,現在公司在興業銀行貸款開了一般戶,興業銀行要求我公司對公戶轉興業銀行這個貸款戶5000,用于以后業務往來費用扣款,而且說中國人民銀行不允許開空戶,這比錢我以什么方式打到因公司貸款開的這個一般戶上,分錄咋寫
用友我手工核銷應付單之后制單—核銷制單,生成憑證為什么借貸方科目是一樣的,并且貸方顯示紅字,貸方應該是銀行存款卻變成了和借方一樣的一般應付款-應付賬款
老師,我上個月做了一筆確認收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業務收入。應交稅費應交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業收入和應交稅費,應該記到借方。還是應該借到貸方紅字。
為什么我再用銀行卡進行存款的時候里面錢沒有直接存進賬戶,只是出來了一個條子,上面有賬號,提款機行號,請將此單放入信封,金額,交易方式:芯片卡,應用:借記 我不明白錢是在哪里,只是出來了一張條,而且我也不懂借記是什么
為什么這個業務我在用友u8上制單時最后一步出來的是現結制單而且貸方是銀行存款呢?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
那為什么答案是應收賬款呢
應付賬款
你好;? 那是你一開始做賬 是做 :借庫存商品 ;進項稅貸應付賬款; 選擇用銀行匯票支付 :借應付賬款 貸其他貨幣資金? ? ? ?;? 你們開銀行匯票出去; 會先存保證金在銀行去; 會先走; 借其他貨幣資金貸銀行存款? ?
所以我最后現結制單生成的憑證貸方是銀行存款是對的是嗎
?你好 ;? 是的; 最終是現結的話; 就是銀行存款; 這個是對的??
老師出現這樣的情況還能修改嗎
自查下 : 要查明具體原因,根據試算平衡表檢查是哪個科目的余額填錯了,將錯誤查明改正,資產負債表就會平了。還有一種情況是,要先填利潤表,有可能是利潤分配的數據填錯,造成資產負債表不平。只要仔細查明原因和試算平衡表是平衡的,就可以解決資產負債表不平的問題。 固定資產對賬不平衡的檢查步驟: 1、首先檢查是否已進行期末結轉,累計折舊值包含當月的折舊額,如果沒有進行期末結轉,計提折舊憑證還未生成,科目余額表里的累計折舊正好少一個月的折舊額。 2、其次檢查固定資產里設置的折舊科目是否已明細到最末級。如未明細到最末級,期末結轉生成的計提折舊憑證會出現紅框,該憑證無法保存。 3、檢查是否是原值不平衡。若為原值不平衡,則需檢查是否存在固定資產卡片原值添加錯誤的情況。 4、檢查是否是累計折舊不平衡。若為累計折舊不平衡,一般為初始建賬日期,科目期初錄入的累計折舊值與卡片錄入的累計折舊值不等,此時需檢查是否是期初累計折舊額錄錯。
好像是固定原始卡片的折舊值錄錯了,但已經生成憑證并審核記賬了
你好; 那你卡片建立錯誤; 去看看你系統是否可以改? ?
老師,這里我是重新做了折舊調整,也重新生成憑證審核記賬了怎么還是不可以呢
你好; 你去檢查下;本月折舊了沒有;? 看提示有可能沒有折舊或者是折舊的數據不對導致的; 去檢查下??