你好,同學。在你的應付模塊兒里面,基礎設置,對應科目更改一下。
用友我手工核銷應付單之后制單—核銷制單,生成憑證為什么借貸方科目是一樣的,并且貸方顯示紅字,貸方應該是銀行存款卻變成了和借方一樣的一般應付款-應付賬款
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發現我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現金成負數,不充紅應收賬款貸方有余額,而且數字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
我在看本企業之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業為付款方。 我的理解就是本企業為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
老師您好!由于資金緊張,我們公司回款大部分都集中在每月28-31號這個期間,員工報銷憑證也經常集中在每月最后一兩天的時間付款,有時候會一次付一兩個月的報銷,月初憑證編制的工作量非常大,而且時間緊迫,憑證全部都是手動編制。 我考慮在其他應付賬款下面增設一個員工報銷待付款科目,每月員工報銷的單據先做進這個科目,借:費用 貸:其他應付賬款。在付款的時候,在做借:其他應付賬款 貸:銀行存款,這種處理方法是否可行?
老師,賣廢料袋子怎么做賬務處理
其他業務成本和其他業務支出有什么區別
老板,拿50萬入股金 做為公司的投資款,這50萬到利息 每個月付給銀行的利息 是老板承擔 還是公司承擔 公司里還有其他股東
老師,去年有固定資產沒取得發票,但有計提折舊制造費用,折舊制造費用是進庫存商品的,只結轉部分進銷售成本,那我匯算清繳調增折舊是進制造費用的折舊,還是進銷售成本的折舊
公司汽車收到事故理賠款5000,當時交的保費是3600,這個情況怎么做賬?
老師您好,預繳所得稅怎么做分錄?小企業會計準則
老師,重慶地區國家企業信用公示系統里面,工商年報社保實際繳納金額填寫,包含個人部分不呢?
老師你好!請問我們公司(我們是小規模)剛好達到一般納稅人的收入,我不想成為一般納稅人有沒有辦法處理
老師,請問下工商年報的納稅總額是指所屬期還是交款日期?
老師,您好,職工離職后,就在省人力社保廳中斷社保就可以嗎,稅務局還需要刪除人員信息嗎