不需要認證的哈,直接抵減稅的
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
請問在計提增值稅的時候,稅控盤全額抵扣的稅款要直接扣掉嗎?還是直接計提,然后第二個月繳納的時候再做抵扣的分錄?
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,稅控盤280元分錄直接計入管理費用對嗎?然后認證的時候全額抵扣?
老師,稅盤維護費280元繳納的時候是 借:管理費用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時候怎么做分錄?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億?,F在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
老師 那我請問一下這個280元的分錄可以直接 借 管理費用-辦公費280 貸銀行存款 這樣可以嗎?還需要再做一筆分錄嗎? 我下月初的時候直接在申報表里面附表四中填寫完 然后去主表再填寫一下這樣可行呢
嗯嗯,可以的,沒問題的
老師 那借 應交稅費-預交增值稅-減免稅款280 這個是什么意思呢?
直接抵減應交的稅就是了呀
恩恩 就相當于跟進項稅差不多了 月底結轉增值稅的時候也都正常結轉 把他當做進項稅結轉
借:應交稅費-未交增值稅 貸:管理費用-辦公費