同學你好,可以明年再開發票給對方,這樣沒有稅務風險的。
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產品及技術服務,簽定的有技術服務合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(我方),這項技術公司這邊可以開進項稅額嗎?
老師,簽個技術服務合同,但合同里還需承擔點材料費,給對方開發票6%,進材料13點,這樣可以嗎
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術合同并付款,已收對方開給我們技術服務費的發票,那我們做賬的時候,應該計入主營業務成本(教學軟件平臺還沒有研發成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術服務費呢 謝謝
剛進公司,A.B公司都是我做財務負責人,A公司與C公司簽訂技術咨詢費合同,但A公司無這方面的技術,就委托B公司做,一共要開具200萬普票,由B公司開具200萬技術咨詢費發票給A公司,再由A公司開具給C 公司200萬技術咨詢費,請問這種情況有無稅務風險??
老師好:公司銷量技術服務費,收到技術服務費200萬.合同還沒簽,可以明年再開發票給對方嗎?這樣有稅務風險
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬