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某小汽車廠為增值稅一般納稅人,主營小汽車的生產與銷售,兼營修理修配勞務,適用消費稅稅率為5%,2019年6月份發生下列經濟業務:(1)外購小汽車零配件一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為200000元,支付運費4000元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票;(2)外購設備一臺,取得普通發票上注明的價款為260000元,該臺設備已投入使用。支付運費10000元,取得普通發票;(3)銷售小汽車取得含稅收入5085000元;(4)提供修理修配勞務,取得不含稅收入5000元;(5)采取以舊換新方式銷售小汽車10輛,該車含稅原售價為119780元/輛,換入的舊車合計作價60000元。要求:計算該小汽車廠當月應納增值稅額和應納消費稅額。全部的題目,要題目的分析

2022-12-27 21:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 21:09

學員你好,計算如下 進項=200000*0.13+4000*0.09+260000*0.13=60160 銷項=5085000/1.13*0.13+5000*0.13+119780*10/1.13*0.13=723450 應交=723450-60160=663290 消費稅計算步驟為=5085000/1.13*0.05+5000*0.05+119780*10/1.13*0.05=278250

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2022-12-27
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2022-12-27
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當期可以抵扣進項稅額合計 200000*13%+4000*9%=26360
2022-12-27
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2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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