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甲便利店為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年第四季度零售商品取得收入1030000元,將一批外購商品無償贈送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動,該批商品的不含稅價格為5000元。已知增值稅征收率為3%。計算甲便利店第四季度應繳納增值稅稅額是()元。

2022-12-26 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 15:21

你好同學,應交增值稅=(1030000/1.03%2B5000)*0.03=30150

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你好,稍等一會兒回復的。
2022-12-30
你好同學,應交增值稅=(1030000/1.03%2B5000)*0.03=30150
2022-12-26
您好,將一批外購商品無償贈送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動視同銷售,所以(319300%2B7210)/1.03*0.03=9510
2021-11-02
3000加上24這個是繳納的增值稅。
2022-12-26
您好,您沒有將選項列出。 老師幫您羅列出來有可能的: 1.零售應交增值稅:10300*0.01=103 2.捐贈物業(yè)的商品含稅價721,應交增值稅:721/1.01*0.01=7.14 合計:103%2B7.14=110.14
2024-04-10
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