你好;? ?如果確實(shí)是有出口退稅的 ; 有報關(guān)單的; 可以申請退稅的?
申報出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?留底稅額會全部退回嗎?
老師,新辦企業(yè)在4月有留抵稅額,出口備案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的稅額可以退嗎
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
請教下老師,這個月出口了貨物,企業(yè)沒有留底稅額,那這個月出口的稅額可以在后面月份有留底稅額的時候可以退嗎,還是以后也退不了呀
出口生產(chǎn)制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)不足,留底稅額不能及時退稅。1.退稅有最晚申報時間么?現(xiàn)在23年5月的還沒退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當(dāng)月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個月有進(jìn)項(xiàng)后還可以再退么?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個行次里了,不會有什么風(fēng)險吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費(fèi)體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費(fèi)記錄,一定要繳?不繳費(fèi)會產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實(shí)繳驗(yàn)資款,放在賬戶上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實(shí)操過程中,遇到一個問題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進(jìn)項(xiàng)稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨(dú)把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細(xì)