會計利潤4000-2600-70-480-60-40+80-50=780 應交所得稅(788+650-4000×15%+25×40%+6+1+3+2)×25%
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務宣傳費共計650萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)、財務費用60萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元、營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。[要求]計算甲企業(yè)本年的應納企業(yè)應納稅所得額。
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(①取得產品銷售收入4000萬元(②發(fā)生產品銷售成本2600萬元、③)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務宣傳費共計650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬(④)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(⑤)取得營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元))。⑥計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。工作要求:計算甲企業(yè)本年度實際應繳納的企業(yè)所得稅。
3.甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元,(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務宣傳費共計650萬元),管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元),財務費用60萬元.(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);(5)取得營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);(6)計人成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。要求:計算甲企業(yè)本年的應納企業(yè)所得稅
甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務宣傳費共計650萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)、財務費用60萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元、營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧因山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滿納金6元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,拔繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。【要求】計算甲企業(yè)本年的應納企業(yè)所得稅。
甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費和業(yè)務宣傳費共計650萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)、財務費用60萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元、營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧因山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滿納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,拔繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。【要求】計算甲企業(yè)本年的應納企業(yè)所得稅。
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現(xiàn)代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?