同學你好,業務招待費用.
請問老師 由于公司注冊到現在沒有銷售業務,上月有員工出現差旅費報銷(酒店+打車費用),酒店還開的是專票。分錄這樣做,對吧? 借:管理費用——開辦費 應交稅費——應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 打車費是不是還得另做一張憑證?
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預付賬款 貸銀行存款 然后收發票的時候 就 借 管理費用—福利費(或者業務招待費) 貸預付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師您好,請問公司注冊時是找的代理注冊,注冊發票已開(賬務處理借:管理費用—開辦費—注冊費)貸:銀行存款,同時還給了他們一包煙(收據是超市開的)和水果(發票是超市開的),請問賬務處理是時借:管理費用—開辦費—(???)下設什么明細科目呢?貸:銀行存款
老師是借:管理費用—開辦費—業務招待費貸:銀行存款嗎?發票不是代理注冊公司開的,是超市開的,而且我是他們的客戶啊?
老師,您好。企業結算修理維修費,按月結算,半年結算方式。月結算時采用應收賬款科目,借:應收賬款,貸:主營業務收入。開票收到款時,借:銀行存款,貸:應收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計處理方式。
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點