你好,有外銷,但是沒有進項,你需要正常交稅。
老師問一下,如果我進項發(fā)票沒有的話,我外銷申報好后,是不是就變成留底稅額了,雖然不能退稅,但是還是可以抵消當(dāng)年度的增值稅的稅負率是嗎?
你好老師,留底退稅政策是哪一年開始發(fā)布的呢?就是增量留底退稅和存量留底退稅。 可以退稅之后,比如我的留底稅額達到可以退的額度了。比如5萬吧,那我不想退,就視為放棄了嗎,不能以后月份用嗎?
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進項我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正常可以留抵對嗎
老師好,本月沒有業(yè)務(wù),開了銷項負數(shù)發(fā)票,行成應(yīng)交稅費-銷項稅額,負數(shù)4700,老師本月報增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報表上形成了退稅,還是留抵稅?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進項當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的,會務(wù)費稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師這個稅怎么交?
你好,小項減去進項,按照這個來繳納的,你的進項是零,直接按照銷項來交。
老師,那我這個進項少的情況下外銷的不能抵內(nèi)銷增值稅嗎?
你好,一般計稅對應(yīng)的進項可以抵扣的,你這個是外銷的進項嗎?如果是的話可以的,你上面不是說零嗎?
老師這樣是不是算外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?
商貿(mào)的對的是的,如果你購入的a產(chǎn)品是用來出口的,然后你準(zhǔn)備抵扣這個國內(nèi)銷售的B產(chǎn)品,你這樣的話,你出口的這個就不允許退稅了。
生產(chǎn)行業(yè)的不影響的生產(chǎn)行業(yè)全部都是抵扣勾選。
老師,這是不是所說的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的一個方法?
你好 對的,是的,屬于的