你好,稍等我這邊算一下的呢
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區,主要銷售空調等家電產品。今年端午節前夕,為了促進企業的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產品的方案,以供選擇:方案一:將一臺原價值2000元的空調和一臺原價值400元的電風扇捆綁銷售,給予8.333折的優惠(即,給予了400元的價格折扣),并將折扣的金額開在同一張發票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺原價值2000元的空調的同時,贈送一臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發票。以上價格均為含稅價格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價值為1000元,則進價為750元;若原價值為2000元,則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%),請對其進行納稅籌劃。保留小數點后兩位?!净卮鹨韵聠栴}】1、何為增值稅、城建稅、教育費附加?它們三者之間有什么聯系?2、請幫助企業進行納稅籌劃:情況一:假設企業以慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%)稅負合計最小化為納稅籌劃目標。情況二:假設企業以稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。(企業所得稅稅率為25%)
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區,主要銷售空調等家電產品。今年端午節前夕,為了促進企業的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產品的方案,以供選擇: 方案一:將一臺原價值2000元的空調和一臺原價值400元的電風扇捆綁銷售,給予8.333折的優惠(即,給予了400元的價格折扣),并將折扣的金額開在同一張發票的“金額欄”中。 方案二:銷售一臺原價值2000元的空調的同時,贈送一臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發票。 以上價格均為含稅價格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價值為1000元,則進價為750元;若原價值為2000元,則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%),請對其進行納稅籌劃。保留小數點后兩位。【回答以下問題】 1、何為增值稅、城建稅、教育費附加?它們三者之間有什么聯系? 2、請幫助企業進行納稅籌劃: 情況一:假設企業以慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%)稅負合計最小化為納稅籌劃目標。 情況二:假設企業以稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。(企業所得稅稅率為25%)(50分)
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區,主要銷售空調等家電產品。今年端午節前夕,為了促進企業的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產品的方案,以供選擇:方案一:將一臺原價值2000元的空調和一臺原價值400元的電風扇捆綁銷售,給予8.3折的優惠(即,給予了400元的價格折扣)并將折扣的金額開在同一張發票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺原價值2000元的空調的同時,贈送一臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發票。以上價格均為含稅價格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價值為1000元,則進價為750元;若原價值為2000元,則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%),請對其進行納稅籌劃。保留小數點后兩位。
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區,主要銷售空調等家電產品。今年端午節前夕,為了促進企業的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產品的方案,以供選擇:方案一:將一臺原價值2000元的空調和一臺原價值400元的電風扇捆綁銷售,給予8.3折的優惠(即,給予了400元的價格折扣)并將折扣的金額開在同一張發票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺原價值2000元的空調的同時,贈送一臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發票。以上價格均為含稅價格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價值為1000元,則進價為750元;若原價值為2000元,則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%),請對其進行納稅籌劃。保留小數點后兩位。
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區,主要銷售空調等家電產品。今年端午節前夕,為了促進企業的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產品的方案,以供選擇:方案一:將一臺原價值2000元的空調和一臺原價值400元的電風扇捆綁銷售,給予8.3折的優惠(即,給予了400元的價格折扣)并將折扣的金額開在同一張發票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺原價值2000元的空調的同時,贈送一臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發票。以上價格均為含稅價格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價值為1000元,則進價為750元;若原價值為2000元,則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費附加(3%),請對其進行納稅籌劃。保留小數點后兩位。能寫出具體過程嗎謝謝老師
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒???那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?