這個(gè)不交增值稅,需要交所得稅
老師,我們是一般納稅人,公司的車(chē)新買(mǎi)幾個(gè)月被員工開(kāi)車(chē)不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車(chē)以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清,月月從工資扣除,車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫(xiě)?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開(kāi)票報(bào)稅是填寫(xiě)在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營(yíng)業(yè)外收入90萬(wàn),公司就沒(méi)有其他收入了,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅呢?怎么計(jì)算的呢?是打官司,對(duì)方破壞我們公司場(chǎng)地賠償給我們,請(qǐng)老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我們是查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,今年沒(méi)有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷(xiāo)公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬(wàn)多是沒(méi)有能力償還了,公戶(hù)也沒(méi)錢(qián),庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?那個(gè)獨(dú)不交企業(yè)所得稅的,這筆營(yíng)業(yè)外收入減去凈利潤(rùn)虧損的幾千塊,剩余的利潤(rùn)是交什么稅費(fèi)呢?
12月份公司收到了一筆900w的賠償款,是2016年企業(yè)廠(chǎng)房被政府征用的賠償款,打了官司剛剛下來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆賠償款要交稅嗎?交什么稅?稅率多少?這筆賠償款還有450w是其他公司的,他們現(xiàn)在要,請(qǐng)問(wèn)怎么處理比較好呢?
老師好,2021年替A公司代收客戶(hù)兩個(gè)月兩筆款項(xiàng),其中有一筆代收款項(xiàng)被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時(shí)的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項(xiàng)當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?怎么平這個(gè)余額?
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對(duì)上,另一張沒(méi)有相同的金額,但應(yīng)該是之前的財(cái)務(wù)分開(kāi)入的,發(fā)票開(kāi)的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財(cái)務(wù),這種情況下應(yīng)該選什么呀?
請(qǐng)問(wèn)老師4月份資金納1季度的所得稅,補(bǔ)繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒(méi)有計(jì)提,帳務(wù)是反結(jié)帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時(shí)候可以?huà)煸谄渌麘?yīng)付款這個(gè)科目上嗎?
老師去年應(yīng)收賬款本來(lái)是1會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了應(yīng)收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對(duì)那嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷(xiāo)售固定資產(chǎn)汽車(chē)的會(huì)計(jì)分錄
未稅的但是轉(zhuǎn)的公戶(hù)需要開(kāi)票給對(duì)方嗎
老師,銀行支付了標(biāo)書(shū)費(fèi),但是票沒(méi)有回來(lái),納稅需要調(diào)增嗎
股東轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢园淹顿Y款退給原股東嗎
老師,我是個(gè)體工商戶(hù),營(yíng)業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問(wèn)一下開(kāi)發(fā)票的話(huà)新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝
怎么交?請(qǐng)問(wèn)還有450w是其他公司的,我這邊怎么處理比較好呢,我要把稅額給扣除轉(zhuǎn)給他呢
其他公司的做代收代付處理。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
這450w應(yīng)該要扣除稅額的吧
這個(gè)450w是做代收代付,不是你們的收入
麻煩老師了,我這邊該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
收到款 借:銀行存款600 貸:入營(yíng)業(yè)外收入150 ? ? 其他應(yīng)付款450
老師,我還想問(wèn)一下,我記得之前有個(gè)12年40號(hào)文件說(shuō)搬遷所得-搬遷支出計(jì)入應(yīng)納稅所得額呢
是的,搬遷支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
但是我們這跨的時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)了,是16年搬遷的,那我能否立足于今年,因?yàn)榭钍墙衲晗聛?lái)的,當(dāng)今年是搬遷年份呢
這個(gè)建議找當(dāng)?shù)氐臅?huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢(xún),因?yàn)槔镞吷婕昂芏嗾邌?wèn)題