同學你好 這個得收回來呀 收不回來后期超過三年要轉到營業外的
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應收賬款(A公司) 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款(B公司) 導致應收賬款A公司借方有余額,應收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經做了年結,請問在2022年度我該怎么調整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收企業誤做了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現金 貸:其他應付款 ,代收的款項當年已經返還給A公司,但是現在其他應付款借方有余額,請問要怎么處理?
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現金 貸:其他應付款 ,代收的款項當年已經返還給A公司,但是現在其他應付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,請問一下文化事業稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個體戶報這個A表經營所得稅對嗎?
事業單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應繳財政款 四 單位管理費用
使用權資產在企業所得稅匯算清繳進項納稅調整的時候,具體是怎么調整的呢?
可是這筆款已經做過一次收入了,所以才會導致有余額在那,現在再確定收入就是二次收入了
只能放營業外收入嗎?
同學你好 對的 要計入營業外收入