如果你是3%的業務,只要您12個月累計收入五百萬以內都可以的。
今年小規模增值稅減免 我開了七十萬發票只繳納7000稅 正常是21000 那14000我要不要做營業外收入?不做行嗎。直接繳納多少記多少可以嗎
公司是小規模納稅人,無票收入的免稅額是多少,不超過多少都是免稅的,需要申報稅嘛
從2022年4月1日開始,小規模開具的增值稅普通發票是不是都是免稅,無論開多少都是免稅?只是小規模開具增值稅專用發票需要直接繳納3%的稅?
小規模納稅人增值稅申報,沒有開專票,都是免稅,其他報表已經提交完了,那申報增值稅的時候是不是打開直接保存就可以了?不需要填寫了吧?
小規模是不是開多少都免稅?有幾百萬未開票收入是不是直接申報不需要繳納增值稅
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發票,對方給我們開3萬元的商品賠償的發票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業所得稅這塊兒,怎么區分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發票一般稅率是多少?
現在不都是3%的業務嗎
小規模也有5%的業務。
5的業務不免嗎
季度45萬,普通發票才可以免
3的業務發票也是普票超500萬也要全額交嗎
你好。超過500萬,你需要轉一般納稅人的,按一般納稅人的來教。
還有如果年底利潤算超不超300萬,是不是先算出12月利潤比如100再加上上月本年累計盈利數字是這樣算的嗎
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預繳 利潤100萬以內的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
如果沒有虧損之前是盈利還要加上之前盈利數字嗎
你好,之前是哪一個之前。是今年的嗎?如果是的話,需要加上去的。
上面老師你說減去彌補虧損是指今年的嗎
彌補虧損不是今年的, 以前年度的,五年以內的。
我是說今年的是不是先算本月利潤出來加上上月本年累計盈利數字然后再+(-)以前年度累計盈利或虧損的金額后如果超300就不享受小微企業優惠了吧
是的,是這么做的,是這么算的。