你好,是后期收到了發票嗎?還是虛增的?
請問:上年計提了費用(跨年支付),掛在其他應付款-預提費用。分錄:借:管理費 貸:其他應付款-預提費用 本年支付這筆費用,但費用計提多了,上年損益已經結轉,請問如何沖減多計提部分,分錄怎么做?
白條的發票,后期過來了,需要沖減白條,當時借:營業外支出-無票支出,貸 其他應收款 ,現在白條的發票來了,如何做沖減的會計分錄?
代收員工的補貼,記入其他應付款,發放的時候忘記沖減其他應付款,跨年了要怎么樣調整
跨年度的無票支出,怎么樣做分錄沖減其他應付款
老師,我們討論一個賬務 用庫存現金支付 借其他應收款 貸庫存現金 錢付了 無票做沖減 跨年了 壞賬了 如何做分錄
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
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