你好;? 為了銷售發生的; 你就歸集到一筆去; 借銷售費用-? ? 稅費支出貸銀行存款; 匯算調增??
我公司是已對外出租工程物資為主,和對方企業簽訂租賃合同租期是180天,因為對方工期延誤,物資使用期限超過了180天,按照合同約定對方應賠付給我公司100萬左右的賠償金, 請問收到賠償金,我會計分錄如何寫,需要繳納增值稅和企業所得稅嗎? 另外需要給對方開具發票嗎。
我是乙方企業,現在農民工工資95萬由甲方代付,代付工資95萬這部門費用乙方還要開票9%的專票給甲方,乙方又沒收到95萬款項!請問老師,會計要如何處理這筆業務(分錄怎么做)?增值稅企業所得稅及農民工個稅怎么處理?
你好 老師 我們21年給境外付了一筆發生在境內的審核服務費 今年稅務局讓我們補繳增值稅及企業所得稅 想問下這個會計分錄怎么做呢?
我方為境外非居民企業代繳增值稅和企業所得稅,合同約定這些費用由我方承擔,怎么做會計分錄,需要做幾筆會計分錄
#提問#老師7月份支付歐盟認證費7000,到了10月份稅務局通知讓交代扣代繳增值稅和企業所得稅,這個稅應該是為對方國外取得收入代繳的,但對方不承擔,所以這個款只好我們自己承擔了,問一下,怎么計提和支付時會計分錄應該怎么寫,麻煩老師給寫一下吧,謝謝!
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師現在家具行業有補貼嗎
老師,填寫 企業所得稅季報 營業收入 營業成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數填寫是嗎?
安裝消防開具發票為勞務消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年營業額比上年營業額突然增長很多,有影響嗎?
老師當月把應付賬款轉入營業外收入,用不用計提企業所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業,簽了很多裝修合同和設備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發票,還是未開具發票那欄填銷售金額呢
能詳細一點嗎能詳細一點嗎
你好;? ???借銷售費用-? ? 稅費 支出貸銀行存款;? 意思等著你次年匯算的時候 到時調整處理? ?匯算調增??
我們已經匯款了
借成本費用,進項,貸銀行存款, 借營業外支出,貸應交稅費~代扣增值稅。 借應交稅費,貸銀行存款
這樣做對嗎
你好; 支付了的時候 由于是你公司承擔; 你 不會 叢支付的 款項扣除; 你直接做 :? 借銷售費用-? ? 稅費 支出貸銀行存款;??等著匯算調增即可??
你們每個老師說的都不一樣,我也是比較迷糊
你好;這個是 屬于你們? 雙方約定來 你公司承擔 ; 你們 是算是為了銷售發生的部分支出;? 可以歸集到? ?銷售費用去; 匯算調整? ??
我們是購入方
你好;? 你是購買什么貨物還是服務 ??? ?
購入特許權使用費
你好;? 我還以為你們是銷售什么業務的? ;? 那你購入承擔的稅費 一起計入 成本或者費用去 ;? ? ; 一起計入 ;? 就不單獨體現這部分承擔的稅費了? ?
我們支付給對方10萬,對方給我們開具10萬的發票,您的意思是我需要借相關成本費用(10萬+代繳的增值稅,企業所得稅嗎)
這樣好像說不通吧
你好;? 為了取得 特許權使用權 而發生的這部分稅費 ; 可以計入成本 去的 ;? 對方開的是形式發票的??
對方只給我們開具他收到的10萬發票,稅金不加在里面
你好; 稅金和你實際的金額一起來計入 ; 只是 稅金部分沒有票據 ;你用銀行回單來證明 ;到時沒有合理的形式發票; 匯算還得調整的?