?你好 稍等一下哈 ,老師在編輯
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
1、借:銀行存款500000 貸:短期借款500000 2、借:應交稅費-應交消費稅40000 貸:銀行存款40000 3、借:在途物資-A1100000 -B600000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)143000%2B78000 貸:銀行存款 4、借:在途物資-A6000*10000/(10000%2B20000) -B6000*20000/(10000%2B20000) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)540 貸:銀行存款 6000%2B540 5、借:原材料-A6000*10000/(10000%2B20000)%2B1100000 -B600000%2B6000*20000/(10000%2B20000) 貸:在途物資-A6000*10000/(10000%2B20000)%2B1100000 -B600000%2B6000*20000/(10000%2B20000) 6、借:固定資產1000000 貸:實收資本1000000 7、借:庫存現金2000 貸:銀行存款2000 8、借:管理費用780 貸:庫存現金780