你好,購買方申請的籃子發(fā)票還有負(fù)數(shù)發(fā)票二三聯(lián)給對方。
#提問#由購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我作為銷售方開具紅字發(fā)票后,需要把紅字發(fā)票的二三聯(lián),交給購買方嗎?并且之前開具的正數(shù)二三聯(lián)購買方也不用退給我是嗎?
我們是購買方,因?yàn)樯唐吠嘶兀颜J(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
老師,購買方的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,做沖紅的步驟是: 1購買方進(jìn)入系統(tǒng)做紅字申請單 2稅務(wù)審核后為通知單 3購買方把通知單給銷售方,通知單必須紙質(zhì)的嗎 4銷售方再做發(fā)票紅沖對嗎
我是銷售方,上個(gè)月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師,請問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會計(jì)分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個(gè)啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我填2024年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,利潤表里管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填了我報(bào)表實(shí)際數(shù),但是我銷售費(fèi)用里也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那里賬載金額我填了兩個(gè)類目下業(yè)務(wù)招待費(fèi)加總數(shù),它提示我不對,我不明白年報(bào)里面只有管理費(fèi)用類目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我銷售費(fèi)用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報(bào),上期金額填報(bào)的是上個(gè)季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
老師小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司購買了化肥憑證我做了借:原材料貸銀行存款,因?yàn)殂y行支付了,在領(lǐng)用化肥用于種植水果使用時(shí)憑證,我做了借,生產(chǎn)成本貸原材,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里存貨還是沒減少。?現(xiàn)在領(lǐng)用我做借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料可以么?