你好,同學的具體問題是什么呢?
b.假定某企業(yè)為居民企業(yè),2018年度經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費15萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費25.3萬元,職工教育經(jīng)費3.7萬元。要求:計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅稅額。
利好食品有限公司為中國境內(nèi)一家居民企業(yè),2021年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費15萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費為25萬元,職工教育經(jīng)費為15萬元。要求:請計算該企業(yè)2021年度實際應納的企業(yè)所得稅額。
利好食品有限公司為中國境內(nèi)一家居民企業(yè),2021年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。(3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費15萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費為25萬元,職工教育經(jīng)費為15萬元。要求:請計算該企業(yè)2021年度實際應納的企業(yè)所得稅額。
·甲公司為居民企業(yè),2018年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)取得銷售收入2500萬元; (2)銷售成本1100萬元; (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元),管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費為15萬元,新技術的研究開發(fā)費用為40萬元),財務費用60萬元; (4)稅金及附加40萬元; (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元); (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費23萬元,職工教育經(jīng)費6萬元; 要求:請計算甲公司2018年應納所得稅稅額。
利好食品有限公司為中國境內(nèi)一家居民企業(yè),2022年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元):管理費480萬元(其中業(yè)務招持費5萬元)財務費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧園山區(qū)捐款30萬元。支付稅收滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總展150萬元,按微職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工程利費為25萬元,職工教育經(jīng)費為15萬元。
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
1)計算該企業(yè) 2022 年度會計利潤總題。2)指出該企業(yè)廣告費納稅調(diào)整金額。3)指出該企業(yè)業(yè)務招待費納稅調(diào)整金額。4)指出該企業(yè)公益性捐贈納稅調(diào)整金額。5)指出該企業(yè)稅收污納金納稅調(diào)基金額。6)指出該企業(yè)三項經(jīng)費納稅調(diào)整金額。7)計算該企業(yè)應納稅所得額。8)計算該企業(yè)應納稅額。 超內(nèi)甲上市公司的職員,2022年1月取得收入情況如下: 等專項扣除共3200元,從1月起字受子女教育專項附
你好,同學,學堂是要求一題一問的哦!
1)計算該企業(yè) 2022 年度會計利潤總題。2)指出該企業(yè)廣告費納稅調(diào)整金額。3)指出該企業(yè)業(yè)務招待費納稅調(diào)整金額。4)指出該企業(yè)公益性捐贈納稅調(diào)整金額。5)指出該企業(yè)稅收污納金納稅調(diào)基金額。6)指出該企業(yè)三項經(jīng)費納稅調(diào)整金額。7)計算該企業(yè)應納稅所得額。8)計算該企業(yè)應納稅額。
1)計算該企業(yè) 2022 年度會計利潤總題。
2)指出該企業(yè)廣告費納稅調(diào)整金額。
3)指出該企業(yè)業(yè)務招待費納稅調(diào)整金額。
4)指出該企業(yè)公益性捐贈納稅調(diào)整金額。
5)指出該企業(yè)稅收污納金納稅調(diào)基金額。
6)指出該企業(yè)三項經(jīng)費納稅調(diào)整金額。
7)計算該企業(yè)應納稅所得額。
8)計算該企業(yè)應納稅額。
利好食品有限公司為中國境內(nèi)一家居民企業(yè),2022年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元):管理費480萬元(其中業(yè)務招持費5萬元)財務費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧園山區(qū)捐款30萬元。支付稅收滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總展150萬元,按微職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工程利費為25萬元,職工教育經(jīng)費為15萬元。
老師快點啊,我已經(jīng)分成一題一題了
你好,同學看下老師發(fā)的圖片。
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!