1)計算該機床廠應繳納的增值稅 65000/1.03*2%=1262.14
【例題2-9】利寧服裝廠(一般計稅方法納稅人)轉讓一臺自己使用過的機床,該機床于2008年7月購入,其原值為50 000元,已提折舊50 000元,在轉讓過程中支付清理費用1 000元,取得轉讓收入6 000元。計算利寧服裝廠的應納增值稅稅額。(注:該服裝廠在2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點)
2.綜合分析題 1.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)位于市區,2019年12月份發生下列業務: (1)向農民收購小麥8噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工休閑食品,支付加工費價稅合計3000元取得增值稅專用發票; (2)生產餅干銷售,開具的增值稅專用發票上注明銷售額100000元; (3)將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售,取得不含稅銷售額21000元;; (4)上月向農民收購的玉米因保管不善霉爛,賬面成本9900元(含運費900元,支付運費取得了增值稅專用發票)。 (5)轉讓2007年3月購入的小型生產設備一臺,開具普通發票,從購買方取得現金支票3000元。 要求:(1)計算該食品廠12月可抵扣的進項稅額;(2)計算該食品廠12月的增值稅銷項稅額; (3)計算該食品廠12月應繳納的增值稅額; (4)計算該食品廠12月應繳納的城建稅及教育費附加
某機床廠系增值稅一般納稅人,2019年10月份發生以下業務:(1)購進機器設備2臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款金額38000元;(2)購進原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為500000元;(3)接受當地甲運輸企業的貨運服務,取得增值稅專用發票上注明的運費15000元,接受乙運輸企業(小規模納稅人)的貨運服務,取得乙運輸企業委托稅務機關代開的貨物運輸企業增值稅專用發票,注明運費10000元;(4)銷售甲機床100臺,開具增值稅專用發票,單價為8000元/臺,銷售額800000元;(5)采取分期收款方式銷售甲機床20臺,合同總金額184190元,其中價款163000元。貨物已經發出,本期按合同約定已收到購買方貨款40%;(6)由于管理不善,倉庫丟失原材料價值8000元(不含稅);(7)向客戶無償贈送乙機床,不含稅成本價10000元,沒有同類機床的銷售價格。(8)企業為修建職工食堂領用1月份外購的鋼材一批,成本70000元(其中含運輸費用2800元),鋼材購入時已按規定抵扣了進項稅。要求:計算該機床廠10月份應繳納的增值稅額。
某機床廠系增值稅一般納稅人,2019年10月份發生以下業務:(1)購進機器設備2臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款金額38000元;(2)購進原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為500000元;(3)接受當地甲運輸企業的貨運服務,取得增值稅專用發票上注明的運費15000元,接受乙運輸企業(小規模納稅人)的貨運服務,取得乙運輸企業委托稅務機關代開的貨物運輸企業增值稅專用發票,注明運費10000元;(4)銷售甲機床100臺,開具增值稅專用發票,單價為8000元/臺,銷售額800000元;(5)采取分期收款方式銷售甲機床20臺,合同總金額184190元,其中價款163000元。貨物已經發出,本期按合同約定已收到購買方貨款40%;(6)由于管理不善,倉庫丟失原材料價值8000元(不含稅);(7)向客戶無償贈送乙機床,不含稅成本價10000元,沒有同類機床的銷售價格。(8)企業為修建職工食堂領用1月份外購的鋼材一批,成本70000元(其中含運輸費用2800元),鋼材購入時已按規定抵扣了進項稅。要求:計算該機床廠10月份應繳納的增值稅額。
2018年10月,位于某縣城的機床廠(一般計稅方法納稅人)轉讓一臺自己使用過的機床。該機床于2007年10月購入,其原值為50000元,已提折舊5000元。利寧服裝廠在轉讓過程中支付清理費用1500元,取得轉讓收入65000元。(注:該服裝廠在2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點,暫不考慮地方教育附加。該服裝廠不放棄稅收優惠。)要求:(1)計算該機床廠應繳納的增值稅;(2)計算該機床廠應繳納的城市維護建設稅;(3)計算該機床廠應繳納的教育費附加;(4)編寫上述業務的會計分錄。
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2)計算該機床廠應繳納的城市維護建設稅; 1262.14*5%=63.11
(3)計算該機床廠應繳納的教育費附加 1262.14*3%=37.86
4借固定資產清理45000 累計折舊5000 貸固定資產50000
借固定資產清理1500 貸銀行存款1500
借銀行存款65000 貸固定資產清理65000/1.03=63106.80 應交稅費應交增值稅1262.14 營業外收入634.06
借固定資產清理16606.8 貸資產處置損益16606.80