發(fā)票拿過(guò)來(lái) 你們開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票 重新開(kāi)
去年對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開(kāi),現(xiàn)在收到了重新開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
您好,我想問(wèn)一下拿到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因?yàn)樾吞?hào)開(kāi)錯(cuò),對(duì)方在12月開(kāi)了負(fù)數(shù),12月又重新開(kāi)了一張,這種情況怎么處理好呢
收到的進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣掉了,對(duì)方發(fā)票沒(méi)拿過(guò)來(lái),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),公司抬頭開(kāi)錯(cuò)了稅號(hào)對(duì)的。這個(gè)情況應(yīng)該怎么處理?
收到的進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣掉了,對(duì)方發(fā)票沒(méi)拿過(guò)來(lái),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),公司抬頭開(kāi)錯(cuò)了稅號(hào)對(duì)的。這個(gè)情況 我們開(kāi)紅字信息表,對(duì)方再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,接著再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,不開(kāi)我們這個(gè)抬頭開(kāi)另外一個(gè)抬頭的話(huà),以前的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題?
我有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因?yàn)樘ь^開(kāi)錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣沒(méi)勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)稅號(hào)是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對(duì)方重新開(kāi),那我已經(jīng)勾選抵扣的做個(gè)分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛!?還是有啥復(fù)雜的程序??還是原來(lái)2月的分錄要紅沖??
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
我們申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表,再對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。然后他們?cè)匍_(kāi)一張正數(shù)發(fā)票給我們。是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的