您好 請(qǐng)問是您單位開具的紅字發(fā)票信息表么
老師您好,我公司7月收到一張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月已做賬,但是一直無法認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)是識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,對(duì)方9 月又重新開了一張,賬務(wù)上怎么處理呢?
我們?cè)谑辉路菔盏焦?yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)方才說發(fā)票開錯(cuò)了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
您好,我想問一下拿到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因?yàn)樾吞?hào)開錯(cuò),對(duì)方在12月開了負(fù)數(shù),12月又重新開了一張,這種情況怎么處理好呢
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購(gòu)買方已抵扣,8月份購(gòu)買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購(gòu)買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對(duì)嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
個(gè)體工商戶開設(shè)了對(duì)公賬戶,經(jīng)營(yíng)者往對(duì)公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進(jìn)去用去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊(cè)的公司還沒有開通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺(tái)合作,因我們操作問題導(dǎo)致產(chǎn)生罰款,記賬是營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問這個(gè)可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報(bào)期結(jié)束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對(duì)是因?yàn)楸硎霾粚?duì)嗎
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個(gè)油電混合汽車,想在買個(gè)車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運(yùn)輸公司想賣幾輛車,對(duì)方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個(gè)交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個(gè)車賣給他了。
請(qǐng)問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,在24年4月7日支付13萬材料費(fèi)并入賬,分錄記為借:預(yù)付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計(jì)入費(fèi)用。以小企業(yè)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在在25年4月應(yīng)如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?
老師我們對(duì)公付款是付到河北 A支行,但是對(duì)方給的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個(gè)銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
我的供應(yīng)商開
那您是銷售方 對(duì)么
那您是購(gòu)買方 對(duì)么 您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對(duì)方自己開具紅字發(fā)票信息表?
我是購(gòu)買方,我的銷售方開錯(cuò)了產(chǎn)品型號(hào),然后我公司已經(jīng)在11月入庫(kù)了也已經(jīng)進(jìn)行的增值稅抵扣
那對(duì)方是11月還是12月開具的紅字發(fā)票信息表
多方12月開紅字發(fā)票信息表
所以比較奇怪 正常您抵扣認(rèn)證了 對(duì)方是無法開具紅字發(fā)票信息表的 要購(gòu)買方開具
那您根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后藍(lán)字發(fā)票再認(rèn)證抵扣
目前銷售方還沒開具紅字發(fā)票信息
那應(yīng)該是對(duì)方開不出來的 要您開具
我是現(xiàn)在發(fā)生了這樣的情況,想咨詢應(yīng)該怎么處理這樣的問題
您在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 導(dǎo)出文件 發(fā)給供應(yīng)商 對(duì)方開具紅字發(fā)票
發(fā)票不是我開出來的,我能操作紅字發(fā)票信息表嗎
可以的啊 您抵扣了就是您開
好的,那我需要怎么操作重新再抵扣對(duì)方開的藍(lán)字發(fā)票呢
跟第一次收到發(fā)票一樣啊
好的,那我想咨詢一下,如果我是銷售方呢,這種情況不是會(huì)影響我11月的收入嗎
已經(jīng)跨月了 不影響11月份收入的
那我是作為購(gòu)買方,我11月已經(jīng)抵扣了也已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅也已經(jīng)交了,我應(yīng)該在哪個(gè)月重新抵扣呢
在12月份啊 重開的 紅字 都是