2借固定資產180000 貸實收資本180000
1日,收回前欠貨款35100元,款項已存銀行。2、2日,購入甲材料一批,價款50000元,進項稅額6500元,運費500元,增值稅45元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。3、3日,廠部張平預借差旅費1500元,以現金支付4、4日,基本生產車間領用甲材料一批,共計46800元,其中用于A產品生產32000元,B產品11000元,車間一般消耗3800元。5、5日,以銀行存款8190元償還前欠材料款。6、6日,以現金1200元支付廠部購辦公用品款。7、9日,向銀行借人利率6%,期限為90天的短期借款50000元。8、11日,購進不需安裝的機器一臺,買價60000元,支付運費500元,進項稅額7800元,均以銀行存款付訖。9、13日,張平出差歸來,報銷差旅費2460元,不足部分以現金補付。10、15日,銷售材料,價款100000元,稅款13000元,款項已收妥并存人銀行。11、17日,以銀行存款支付廣告費2800元。12、21日,銷售產品280000元,貨已發出,款項尚未收到,產品增值稅稅率均為13%。13、31日,分配本月工資費用56000元。其中,A產品生產工人
一、廣州文衛家具有限公司為增值稅一般納稅人,20x年6月份發生下列的經濟業務(一)根據以下經濟業務編制會計分錄(共83分)1、1日,收到甲公司投資單位投入新機器一臺,價值10000元,增值稅稅額1300元。(2分)2、2日,收到華光工廠還來前欠貨款100000元,存入銀行。(2分3、2日,倉庫發出甲材料2000元,其中:A產品耗用900元,B產品耗用900元,車間一般耗用200元(2分)4、3日,倉庫發出乙材料2噸,每噸300元,全部用于A產品生產。(2分信購進甲材料200噸,價款總計0000元,5、3日,增值稅1950元;共支付運費3500元(運費按增值稅600元:購進乙材料50噸,價款15000元部用銀行存款支付,材料尚未到達。(2分)6、4日,用銀行存款繳納上月增值稅2500元城建稅175元,教育費75元,地方教育費50,印花元(2分)7、4日,上述3日所購甲、乙材料到達企業,結轉驗收入庫材料成本。(2分)8、5日,從工商銀行借入3個月短期借款150000元,存入開戶銀行。(2分)9、6日,購進乙材料10噸,價款3000元,增值稅稅額390元,材料未
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領用28000元甲材料,其中,生產A產品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業開戶銀行。6、11日,銷售一批A產品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產品廣告費用。
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領用28000元甲材料,其中,生產A產品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業開戶銀行。6、11日,銷售一批A產品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產品廣告費用。
4、6口,購進中材科2UU噸,頭價2UU00元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業開戶銀行。6、11日,銷售一批A產品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產品廣告費用。8、18日,從銀行提取現金80000元。9、20日,銷售材料一批,售價20000元,銷項增值稅2600元,收到貨款15000,存入銀行。7/810、結轉20日的銷售材料成本17000元入其他應用打開
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
3借生產成本-A產品18000 制造費用10000 貸原材料28000
4借原材料20000 應交稅費應交增值稅進稅2600 貸銀行存款22600
5借銀行存款500000 貸應收賬款500000
6借應收賬款36160 貸主營業務收入32000 應交稅費應交增值稅銷項稅4160
7借銷售費用3000 貸銀行存款3000