同學(xué)你好 不可以 要計(jì)提 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司在做工資這塊分錄,會(huì)計(jì)好像沒(méi)有計(jì)提公司繳納社保,而是直接做扣款的分錄,借管理費(fèi)用 貸銀行。請(qǐng)問(wèn)這樣合適嗎?對(duì)企業(yè)有影響嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月繳納職工社保和工傷保險(xiǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)直接做借:管理費(fèi)用(職工薪酬)管理費(fèi)用(工傷保險(xiǎn))管理費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi))貸:銀行存款,不做計(jì)提分錄了,這樣可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)不計(jì)提可不可以,繳費(fèi)時(shí)就分錄直接做,借管理費(fèi)用-社保貸銀行存款,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月繳納社保,我可不可以不記提?我直接做分錄借管理費(fèi)-社保費(fèi),貸銀行存款呢?如果我這樣做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)老師你還有別的會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝!
老師好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月交社保費(fèi),沒(méi)計(jì)提,直接做的 借:管理費(fèi)用~社保費(fèi) 其他應(yīng)收款~社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 可以不?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師計(jì)提工資每個(gè)月都有,社保也要計(jì)提嗎?還有我們個(gè)人部分是單位繳納不扣個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)我給如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
再說(shuō)社保當(dāng)月繳納的啊,不像工資是次月發(fā)放的呀
同學(xué)你好 社保所有員工的一塊做
老師,我們沒(méi)有其他應(yīng)收款呀,個(gè)人部分是單位繳納,我們個(gè)人不扣呀,我們拿到手工資是5000怎么扣個(gè)稅呢?其他其他應(yīng)收款是計(jì)提工資要扣掉,那實(shí)發(fā)工資就對(duì)不上了呀?計(jì)提工資按照實(shí)發(fā)工資數(shù)+個(gè)人社保扣除部分?還是怎么弄?
這個(gè)計(jì)提工資的時(shí)候要多計(jì)提個(gè)人部分才對(duì) 不然個(gè)人應(yīng)交的你們公司承擔(dān)了不能稅前扣除
老師你說(shuō)的計(jì)提工資多計(jì)提,是實(shí)發(fā)數(shù)5000加個(gè)人社保部分對(duì)嗎?那發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄就跟計(jì)提不一樣了,匯算清繳是不是會(huì)出現(xiàn)調(diào)增減的問(wèn)題?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
想要稅前扣除就要在計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提個(gè)人部分
明白了老師,謝謝!計(jì)提社保也必須的是嗎?
對(duì)的 都是要計(jì)提的
問(wèn)了幾個(gè)老會(huì)計(jì)都說(shuō)不用計(jì)提
同學(xué)你好 都是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的呀
老師那工資薪酬也是管理費(fèi)用呀?匯算還是在管理費(fèi)用里呀
對(duì) 計(jì)提的時(shí)候先計(jì)入管理費(fèi)用或者其他費(fèi)用科目
老師社保我當(dāng)月繳納當(dāng)月,不計(jì)提會(huì)如何呢?
老師我借管理費(fèi)-社保費(fèi),貸銀行存款
我的財(cái)務(wù)軟件就有這個(gè)
不是的 這個(gè)要計(jì)提的哦 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
好吧,謝謝老師,謝謝你不厭其煩,祝你好運(yùn),天天順心如意,健康快樂(lè)!
同學(xué)你好 不用客氣 但是社保工資都要計(jì)提的哈 要計(jì)提