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紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結轉銷售成本。 2019 年 6 月,發生經濟業務如下: 1.1日,銷售給甲公司A商品 500 件,每件不含稅售價300元,成本220元。增值稅專用發票上注明價款 150000 元,增值稅 19 500 元,收到甲公司簽發的轉賬支票一張,送存銀行。 為 2.3日,銷售給外地丙公司B商品 400 臺,每臺不含稅售價 600元,成本520元,商品已經發出,以銀行存款代墊運雜費3000 元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發票,并向銀行辦妥托收手續。 3.3日,上月30日賒銷給外地乙公司B商品 200 臺,每臺不含稅售價 620 元,成本520 元,已確認收入,價稅合計 140 120 元。乙公司驗收時發現商品質量有問題,經雙方協商同意在價格上給予乙公司10%的折讓,并由購貨方出具證明,向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票。 4.8 日,收到乙公司匯來的扣除 10%折讓后的款項,存入銀行。

2022-12-15 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 11:58

同學你好 1、借:銀行存款150000%2B19500 貸:主營業務收入150000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)19500 借:主營業務成本500*220 貸:庫存商品500*220 2、借:應收賬款400*600*1.13%2B3000 貸:主營業務收入400*600 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)400*600*13% 銀行存款3000

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 14:32

3、借:應收賬款140120*90% 貸:主營業務收入200*620*90% 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200*620*90%*13% 借:主營業務成本200*520 貸:庫存商品200*520 4、借:銀行存款140120*90% 貸:應收賬款140120*90%

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同學你好 1、借:銀行存款150000%2B19500 貸:主營業務收入150000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)19500 借:主營業務成本500*220 貸:庫存商品500*220 2、借:應收賬款400*600*1.13%2B3000 貸:主營業務收入400*600 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)400*600*13% 銀行存款3000
2022-12-15
您好 1.1日,銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價300元,成本220元。增值稅專用發票上注明價款150000元,增值稅19500元,收到甲公司簽發的轉賬支票一張,送存銀行。 借:銀行存款 150000%2B19500=169500 貸:主營業務收入 500*300=150000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 150000*0.13=19500 借:主營業務成本 500*220=110000 貸:庫存商品 1110000 2.3日,銷售給外地丙公司B商品400臺,每臺不含稅售價600元,成本520元,商品已經發出,以銀行存款代墊運雜費3000元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發票,并向銀行辦妥托收手續。 借:銀行存款 240000%2B31200=271200 貸:主營業務收入? 400*600=240000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 240000*0.13=31200 借:主營業務成本? 400*520=208000 貸:庫存商品? 208000 3.3日,上月30日賒銷給外地乙公司B商品200臺,每臺不含稅售價620元,成本520元,已確認收入,價稅合計140120元。乙公司驗收時發現商品質量有問題,經雙方協商同意在價格上給予乙公司10%的折讓。 借:應收賬款-12400-1612=-14012 貸:主營業務收入 -200*620*0.1=-12400 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? -12400*0.13=-1612 4.8日,收到乙公司匯來的扣除10%折讓后的款項,存入銀行。 借:銀行存款 257188 貸:應收賬款 271200-14012=257188
2022-05-29
是填寫這個題的會計分錄嗎?
2021-06-18
你好請把題目完整發一下
2021-12-04
你好請把題目完整發一下
2021-12-06
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