你好,如果稅務(wù)局那邊沒(méi)有查的話,你直接按照開(kāi)發(fā)票帶來(lái)就可以了。
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開(kāi)具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開(kāi)票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開(kāi)票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開(kāi)的
老師,請(qǐng)問(wèn)去年做賬計(jì)提收入成本時(shí)沒(méi)有開(kāi)票但是稅額是計(jì)提到銷項(xiàng)稅額,而非待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,即:借 應(yīng)收帳款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。但是實(shí)際發(fā)票是今年最近才開(kāi)的?去年報(bào)稅應(yīng)該是按照實(shí)際開(kāi)票報(bào)的,且發(fā)票金額比去年計(jì)提部分還多這樣的話,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢?
請(qǐng)教老師,公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)在2022年年底已經(jīng)結(jié)束,但客戶未對(duì)賬,發(fā)票預(yù)計(jì)是2023年才能開(kāi)過(guò)來(lái)。這樣如果報(bào)稅,這項(xiàng)業(yè)務(wù)收入是入2022年還是2023年?計(jì)稅以實(shí)際業(yè)務(wù)完結(jié),還是發(fā)票,抑或是收到款項(xiàng)以準(zhǔn)算收入?
請(qǐng)教老師關(guān)于收入確認(rèn)的問(wèn)題,公司與政府客戶簽訂服務(wù)合同,合同上未列明總金額,僅說(shuō)明了按次的服務(wù)單價(jià)。該項(xiàng)服務(wù)實(shí)質(zhì)在2022年年底已經(jīng)幾乎做得七七八八了,但客戶一直未有對(duì)賬,發(fā)票預(yù)計(jì)也是等到2023年才能開(kāi)過(guò)來(lái)。 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于企業(yè)所得,2022年要確認(rèn)收入嗎?還是等到2023年對(duì)完帳,或開(kāi)發(fā)票 為準(zhǔn)算收入?
老師,建筑企業(yè),年底項(xiàng)目沒(méi)完成,材料和勞務(wù)款已經(jīng)支付一部分,但是這一部分沒(méi)有收到發(fā)票,可以計(jì)入成本,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?完工前都能拿到發(fā)票,如果可以,應(yīng)該怎么做賬
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?