你好 沖原來費用分錄??
您好,我們19年12月給公司試駕車買的保險已做賬,現在要退保險,已退保費627.24,姨,開紅字負數發票請問怎么做賬
你好,老師,我們是11月份車輛報廢,保險退費給我們,然后開具紅字給保險公司,保險公司12月份才能給我們紅字發票,現在要怎么做賬?
老師,請問單位車輛是9月份交的保費,在12月份賣出車輛,保險公司退回了2090.94的保費,并開具了2090的紅字發票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費用-保險費(負數) 借:應交稅費-進項稅(負數) 貸:銀行存款(負數) 對嗎?老師,請指教。
老師,車輛保險的發票因把車賣了,保險公司退回部分保險費,我給對方填寫了紅字信息表,對方是應該給我個紅沖發票聯,再給重新開個藍字發票嗎,會計分錄怎么寫啊?
老師好,我們公司退車輛保險,在11月份開具了紅字發票,但保險公司是在12月給我退款,給我開了負數發票,開了正常已經使用的正數費用發票,我應該怎么出會計分錄
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
負數發票都在12月,11月只是我開了紅沖,也沒有收到保險退款
沒收到錢記其他應收款?
借,其他應收款 貸,營運費用保險費 貸,應交稅金應交增值稅進項稅額轉出 是這樣嗎老師
等12月收到退款,收到發票后 借銀行存款 營運費用保險費 應交稅金進項稅 貸 其他應收款 是這樣吧?
收 。收到退款,收到發票是啥意思?不應該是收到負數發票嗎?
保險不是全額退,他會給我開一張負數發票,然后再開一張正數發票,正數發票是指我已經使用了的保險費,退款是退的差額
好,那這樣處理是對的。