你好;? ? 你是之前暫估的金額與你實際不一致的話; 那就是這樣來做分錄的; 表格就是你 實際發生的金額? ? ?;看你發票金額即可? ?;你這個應該是 結存%2B暫估金額? %2B實際的金額 - 暫估紅沖金額? ? ? ? =結存的??
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發部又說領用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現在自己要做這個庫存商品成本結轉表,這個軟件呢,是領了一個(原材料),庫存商品上還留一個。現在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
老師好,剛接手的一家生產企業關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發生的成本就將這些發生的成本轉入生產成本,到了月末就將生產成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產企業,生產超環保塑料袋子,要進貨原料加工生產,變成庫存商品,這種企業可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規格的產品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
老師,麻煩幫我看一下這張表格的,本月發出原材料和庫存結余,庫存商品指的是結轉的庫存商品和直接錄的庫存商品的總和,看一下是否是這樣算的?
老師,你好,麻煩看一下這張表格中,本月發出原材料,期末結余,庫存商品對嗎?庫存商品是結轉的+直接分錄錄庫存的合計數。
老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
本月期末結存是這樣算的嗎?那剩余原材料成本對嗎
本月期末結存是這樣算嗎?那剩余原材料成本對嗎?
你好; 是的;? 是這樣來的? ?;就是期末 = 期初 %2B本期借方發生 - 發出去的? ? ?