您好 請問上月暫估原材料跟本月有啥關(guān)系?不是已經(jīng)包含在上月原材料里面了?
老師,我領(lǐng)用原材料進(jìn)行加工,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 我這個單子上有兩個成本金額。庫存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過去的成本,還是入庫時計算出來的成本,還是兩個成本的和?
麻煩老師看一下是這樣結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品和成本增值稅,繳納增值稅分錄嗎?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個。現(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師,麻煩幫我看一下這張表格的,本月發(fā)出原材料和庫存結(jié)余,庫存商品指的是結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品和直接錄的庫存商品的總和,看一下是否是這樣算的?
房產(chǎn)測繪費(fèi)計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點。那這個稅點可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補(bǔ)他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
暫估的發(fā)票還沒開過來,等發(fā)票開過來再紅沖掉,寫一下方便記錄
本月領(lǐng)取原材料跟本月發(fā)出原材料金額不是一樣嗎?
本月發(fā)出原材料寫錯了?
按理本月發(fā)出跟本月領(lǐng)用原材料應(yīng)該是一個數(shù)?? 您這出來兩個數(shù)據(jù) 就不懂是什么意思
那本月結(jié)存呢
本月結(jié)存=期初余額%2B本期購進(jìn)-本期領(lǐng)用
那我這邊的本期購進(jìn)原材料和本月領(lǐng)用的金額是一樣的,買進(jìn)的原材料全部用掉了
剩余原材料是這樣算嗎
那您圖片上的不是這樣體現(xiàn)的啊 您購進(jìn)的是暫估的9976.2 但是您領(lǐng)用的不是啊
上月暫估76505.77,這個月發(fā)票開過來了,紅沖之后剩余暫估9976.2
請問開了發(fā)票多少金額
76505.77-9976.2這個金額的發(fā)票
那9976.2也是入賬到上月了 跟本月無關(guān)啊 怎么還是購進(jìn)?
9976.2是本月剩余暫估原材料,還有這些發(fā)票未收到
您這個暫估的原材料上個月就計入原材料科目了 本月紅沖暫估原材料是沖的多少金額?
上個月暫估的原材料,這個月紅沖,然后這個月再重新暫估原材料,分錄是這樣寫2筆
全額紅沖了上個月的原材料 那當(dāng)月再暫估 本月應(yīng)該沒有原材料入庫了 可以您寫的分錄截圖給我看看么 帶上金額
老師麻煩看一下
紅沖第一筆分錄對的? 那您發(fā)票入賬金額呢? 這三筆分錄的話 您原材料減少兩筆 增加一筆 不對啊