你好;? ?你是同一個(gè)項(xiàng)目還是多各項(xiàng)目的; 同一個(gè)項(xiàng)目只能選擇一種稅率的; 可以簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%? ?
現(xiàn)在是這個(gè)情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個(gè)項(xiàng)目有1.7億,包工包料,然后材料費(fèi)占比60%,既后期能收到1億左右的材料費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話,開給對(duì)方過(guò)得發(fā)票是1.7億乘以6個(gè)點(diǎn)的,如果是建筑公司開票是9.6個(gè)點(diǎn),后期的話1個(gè)億的材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
請(qǐng)問(wèn),我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司主要是賣裝飾材料的,平時(shí)是開13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,但是現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目與客戶簽了合同,還要包人工安裝費(fèi),合同注明人工安裝費(fèi)要開3%的工程勞務(wù)專用發(fā)票,這個(gè)我們能開嗎,要怎么操作呢?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間啊?要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
我們是建筑工程有限公司,接到高速項(xiàng)目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過(guò)9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)1.之前9個(gè)點(diǎn)的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個(gè)比例呀?3.清包工合同是可以開3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)吧?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)登記后,規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報(bào)沒(méi)有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對(duì)方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問(wèn)一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬(wàn),2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬(wàn),等于多暫估成本8萬(wàn),12月做的分錄是 借 成本20萬(wàn) 貸 應(yīng)付工資20萬(wàn), 2025年2月實(shí)發(fā)11萬(wàn)做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬(wàn) 貸 以前年度損益 20萬(wàn) 借 以前年度損益 11萬(wàn) 貸 現(xiàn)金 11萬(wàn)分錄對(duì)不對(duì) (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬(wàn)費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
發(fā)票的備注都是一樣的,而且兩份合同是同一個(gè)甲方
你好;? ?那就不合理的;? 意思是同一個(gè)項(xiàng)目的; 不應(yīng)該出現(xiàn)9%和3%稅率哈? ?
那這種情況我怎么處理呢
可以把九個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票作廢重新改成工程服務(wù)或者三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)嗎
你好; 是的; 紅沖發(fā)票重新開票? ;如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話??