同學(xué)您好,計(jì)算公式=442069.35*0.03
應(yīng)收賬款如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備如何計(jì)提
如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,會(huì)計(jì)分錄如何做?
應(yīng)收賬款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9000元,其他應(yīng)收款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1000元(上年末應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5000元,其他應(yīng)收賬款末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)會(huì)計(jì)分錄
442069.35其他應(yīng)收款,按3.85%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,如何計(jì)算,如何做分錄
老師,公司購(gòu)買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個(gè)稅款怎么做呢?
稅務(wù)師去年報(bào)名了沒去考,5年成績(jī)算1年嗎?
您好!老師小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對(duì)方出局阿
計(jì)提時(shí)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
按照壞賬月余額計(jì)提遞延所得稅,比例:15%,這筆其他應(yīng)收款的壞賬,如何計(jì)算遞延所得稅,如何做分錄呢
借:遞延所得稅-所得稅資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)
按照壞賬月余額計(jì)提遞延所得稅,比例:15%,這筆其他應(yīng)收款的壞賬,如何計(jì)算遞延所得稅
暫時(shí)差異金額*適應(yīng)稅率
暫時(shí)金額差異是什么
只有暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅