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想咨詢你關于建筑公司問題,如:明年1月開1000萬的票出去,目前只有材料和勞務票500萬,這里能先開建安1000萬的票出去不,增值稅9個點公司會交稅務ju,但是企業所得稅能后期一年內抵扣不,這種操作合fa嗎?

2022-12-13 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 17:31

您好。按照實際的收入,開票就可以。成本按實際發生入賬。所得稅是按季度申報的,有利潤就要交所得稅。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-13 17:53

還是必須要有1000萬的材料票和勞務票,才可以開票出去,我收到1000萬的款,開1000萬的票出去,但是建筑公司購進的材料盒 勞務才500萬,請問這種票能開嗎?如果對方公司不看我購進的材料這些能開嗎?開的話,我這里是開建筑服務的票,增值稅這些正常繳納,企業所得稅能等到年底一次性來繳納嗎?我就想問下如果我開票出去了,等年底交企業所得稅這種做法合fa嗎?公司開會,說這種做法是可以的,但是我擔心不合fa,怕對我自己有影響

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齊紅老師 解答 2022-12-13 17:57

就說必須要多少材料才能開票。一般是按照完工進度確認收入開發票。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-13 18:42

他們說和材料沒關系,開的建筑勞務發票,這種說法是錯誤的嗎?多的當做預收款可行

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齊紅老師 解答 2022-12-13 18:44

您好,那您簽訂的是什么合同呢?是按合同開發票的。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:37

就是明年開票,開建筑勞務票的問題

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:39

就是開票出去涉及的問題,比如開1000萬的建筑發票,這個和購進的材料和勞務票有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:41

你好,。你好,開票是根據你實際的業務開票。不綁定你采購的業務采購是根據實際情況。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:41

是開多少票出去,我這里就要有多少票的進項嗎

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:42

意思是和我進項票沒關系吧,進項就是為了抵扣增值稅,我開票多了,沒票就繳納增值稅這些

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:45

如果我明年一月份開1000萬票出去,我這里沒足夠的進項抵扣就應交增值稅和附加稅,這個是正常要繳納的

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:47

可是企業所得稅我季報的時候能先不繳納嗎?后期會有票開進公司的,想拿來做成本,等年報企業所得稅的時候按凈利潤繳納企業所得稅

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:49

企業所得稅這種做法合法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:52

你好。你好。您這樣一串的問題都沒法回復您好,您這樣一串的問題都沒法回復。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:52

是按照您的收入開發票。。成本是根據實際發生。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:52

老師辛苦你一個個解答哦 辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:59

企業所得稅是按季度繳納的。

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您好。按照實際的收入,開票就可以。成本按實際發生入賬。所得稅是按季度申報的,有利潤就要交所得稅。
2022-12-13
您好,同學! 您的稅種認定
2020-12-24
你好!不建議自己開個體戶,并非與個體戶業務。不禁查。 比如:鋼管租賃,個體戶有鋼管嗎?并沒有。而且個體戶長期只對一家公司開發票,本身就是稅務預警的一個點。 還是建議跟對方,談一下。不開票,大概率是稅點問題,給稅點,去代開很方便。
2024-03-27
這個應該從收到的收入里扣
2022-01-20
1.關于進項發票的抵扣問題:進項發票的抵扣應遵循稅法規定的相關性和合理性原則。如果這些進項發票(如房租水電費)與該異地項目無關,確實不應該將其用于該項目的進項抵扣,你的理解是正確的。一般來說,只有與該應稅項目直接相關的進項稅額才可以抵扣。 2.關于異地預繳和本地交稅的處理:對于異地建筑項目,通常需要先在異地預繳稅款。一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 2%的預征率在建筑服務發生地預繳稅款。預繳后,剩余部分的稅款在機構所在地申報繳納。在本地申報繳納時,應將異地預繳的稅款進行扣除。你所說的異地預繳 2%后,7%在本地交稅的方式,如果符合稅法規定的計算方法和納稅申報程序,原則上是可行的。
2024-08-14
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