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老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發票。現在財政審計結果出來了,我去找建筑公司開發票,建筑公司以原來是小規模公司現在是一般納稅人企業為由,因當時未交增值稅,現在讓我繳納增值稅及附加還有企業所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業務只能這樣處理,但我企業實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金

2022-01-20 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 14:27

這個應該從收到的收入里扣

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這個應該從收到的收入里扣
2022-01-20
同學你好 對的 這樣就可以了
2023-04-17
你好,沖紅后會涉及負數申報,稅務后臺會監控到異常,得和稅務局專管員溝通,一般會讓這個情況說明
2024-01-30
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-12
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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