你好;? ? 你之前這個(gè)發(fā)票是 勾選認(rèn)證了嗎 ?? 你是 購買方這邊嘛? ?
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
我們單位10月份新來的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭拢荒軐⑦M(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報(bào)11月份的增值稅呢?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
老師您好,我們有員工在修機(jī)器的時(shí)候把手弄傷了,領(lǐng)導(dǎo)就直接給了他一萬元錢。這個(gè)我做賬的時(shí)候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復(fù)了會(huì)系統(tǒng)預(yù)警高風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當(dāng)時(shí)的人將這次費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際不用付款,先要坐匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎樣做沖銷分錄
公司股權(quán)變更的順序是先稅務(wù)在工商嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司,我們這個(gè)月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務(wù)局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發(fā)貨單上貨品單價(jià)是5元,我方原入庫存單價(jià)是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價(jià)成本要調(diào)整嗎?
給外地員工報(bào)銷的每月來回的交通費(fèi),可以計(jì)入差旅費(fèi)并發(fā)放補(bǔ)貼嗎?
深圳的勞務(wù)資質(zhì)是不是每年都要審計(jì)
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對(duì)公轉(zhuǎn)的手機(jī)款,當(dāng)時(shí)他們不給開票,現(xiàn)在我們找人把票開進(jìn)來,這樣公司就對(duì)不上了,出個(gè)證明還是怎么著?
是的 藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了
你好;? 那你就做轉(zhuǎn)出分錄。 和附表2 去報(bào)數(shù)據(jù)即可? ; 然后收到紅字發(fā)票? 做紅沖分錄來做分錄即可? ?