沒必要做進(jìn)銷差價(jià)
我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進(jìn)銷差價(jià)應(yīng)付賬款借:主營業(yè)務(wù)成本商品進(jìn)銷差價(jià)貸:庫存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再?zèng)_減應(yīng)付賬款,請(qǐng)問這幾年都是這么做的,請(qǐng)問這么處理對(duì)不對(duì)?如果不對(duì)應(yīng)該怎么糾正?
某商品零售企業(yè)對(duì)存貨采用售價(jià)金額計(jì)價(jià)法核算。2020年6月30日分?jǐn)偳啊吧唐愤M(jìn)銷差價(jià)”科目余額300萬元、“庫存商品”科目余額380萬元、“委托代銷商品”科目余額50萬元、“發(fā)出商品”科目余額120萬元,本月“主營業(yè)務(wù)收入”科目貸方發(fā)生額650萬元。則該企業(yè)6月份的商品進(jìn)銷差價(jià)率是( )。 A.29% B.25% C.28% D.30% 【答案】B【解析】該企業(yè)6月份商品的進(jìn)銷差價(jià)率=300/(380+50+120+650)x100%=25% 老師,不懂這個(gè)題的原理,若變成主營業(yè)務(wù)的借方是650,未必就是減?而分母上的到底主要是填庫存商品這些數(shù)加營業(yè)收入貸方?而分子就是期初的差價(jià)就可以嗎?稍微這個(gè)題一變形就不知道做,因?yàn)椴磺宄降走€要考慮些什么因素?
您好老師 我問一下 小規(guī)模納稅人零售批發(fā)行業(yè) 銷售貨物使用微信收款 錢進(jìn)到個(gè)人賬戶里了 這個(gè)要怎么記賬
老師,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè)。金蝶系統(tǒng)我只購買了財(cái)務(wù)模塊。我想問一下,庫存商品科目啟用數(shù)量金額核酸,我采購進(jìn)來的庫存商品是采購價(jià),銷售出去的是銷售價(jià),其中有個(gè)差額要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模快學(xué)商貿(mào)幾個(gè)問題:1.為什么小規(guī)模快學(xué)商貿(mào)入庫單有的是含稅單價(jià),有些入庫單又是不含稅單價(jià)。2.小規(guī)模企業(yè)購入庫存商品也可以開稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個(gè)科目3.小規(guī)模企業(yè)銷售庫存商品時(shí)為什么也是開具13%增值稅專用發(fā)票?記入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,月末這些計(jì)入進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅怎么處理?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求