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(一)根據以下經濟業務編制會計分錄新華機床廠為一般納稅人,2021年6月發生以下經濟業務:1.購入不需安裝的機器,買價80萬元,增值稅率13%,貨款通過銀行劃轉,取得增值稅專用發票。2.購進乙材料一批60000元,增值稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付,取得增值稅專用發票。3、向希望工程捐款80000元,用銀行存款支付。4.行政部門李飛出差歸來,報銷差旅費7000元,相關票據進項稅額共計700元,出差前己預借10000元,剩余款以現金退回。5.銷售產品一批,售價900000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到,對方開出一張商業承兌匯票抵付貨款。6.參加商品展銷會,用銀行存款支付展廳柜臺租用費50000元,增值稅稅率為6%,取得增值稅專用發票。7.收到某單位違反銷售合同支付的罰款85000元,款項已經收存銀行。8.銷售多余材料一批,售價200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。9.分配本月職工薪酬,其中生產產品工人薪酬150000元,車間管理人員薪酬26000元,行政管理人員薪酬50000元,銷售部門薪酬60000元。10.計提本月折舊總額14000元

2022-12-13 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 15:12

你好 1.購入不需安裝的機器,買價80萬元,增值稅率13%,貨款通過銀行劃轉,取得增值稅專用發票。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.購進乙材料一批60000元,增值稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付,取得增值稅專用發票。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3、向希望工程捐款80000元,用銀行存款支付。 借:營業外支出,?貸:銀行存款 4.行政部門李飛出差歸來,報銷差旅費7000元,相關票據進項稅額共計700元,出差前己預借10000元,剩余款以現金退回。 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),庫存現金,貸:其他應收款 5.銷售產品一批,售價900000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到,對方開出一張商業承兌匯票抵付貨款。 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6.參加商品展銷會,用銀行存款支付展廳柜臺租用費50000元,增值稅稅率為6%,取得增值稅專用發票。 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7.收到某單位違反銷售合同支付的罰款85000元,款項已經收存銀行。 借;銀行存款,貸:營業外收入 8.銷售多余材料一批,售價200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.分配本月職工薪酬,其中生產產品工人薪酬150000元,車間管理人員薪酬26000元,行政管理人員薪酬50000元,銷售部門薪酬60000元。 借;生產成本,制造費用,管理費用,銷售費用,貸:應付職工薪酬 10.計提本月折舊總額14000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?

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你好 1.購入不需安裝的機器,買價80萬元,增值稅率13%,貨款通過銀行劃轉,取得增值稅專用發票。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.購進乙材料一批60000元,增值稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付,取得增值稅專用發票。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3、向希望工程捐款80000元,用銀行存款支付。 借:營業外支出,?貸:銀行存款 4.行政部門李飛出差歸來,報銷差旅費7000元,相關票據進項稅額共計700元,出差前己預借10000元,剩余款以現金退回。 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),庫存現金,貸:其他應收款 5.銷售產品一批,售價900000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到,對方開出一張商業承兌匯票抵付貨款。 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6.參加商品展銷會,用銀行存款支付展廳柜臺租用費50000元,增值稅稅率為6%,取得增值稅專用發票。 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7.收到某單位違反銷售合同支付的罰款85000元,款項已經收存銀行。 借;銀行存款,貸:營業外收入 8.銷售多余材料一批,售價200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.分配本月職工薪酬,其中生產產品工人薪酬150000元,車間管理人員薪酬26000元,行政管理人員薪酬50000元,銷售部門薪酬60000元。 借;生產成本,制造費用,管理費用,銷售費用,貸:應付職工薪酬 10.計提本月折舊總額14000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-12-13
你好同學 (1)以銀行存款支付廣告費15000元 借,銷售費用15000 貸,銀行存款15000 (2)借,固定資產50000 應交稅費-增值稅(進項)8500 貸,銀行存款58500 (3)借,應收賬款234000 貸,主營業務收入200000 應交稅費-增值稅(銷項)34000 借,主營業務成本100000 貸,庫存商品100000 (4)借,原材料2100 ? ? 應交稅費-增值稅(進項)340 貸,銀行存款 2440 (5)借,生產成本60000 ? ? ? ? ?制造費用28000 ? ? ? ? 管理費用30000 ? ? ? ? ?銷售費用32000 貸,應付職工薪酬150000
2022-06-15
您好,這個是全部的嗎
2023-03-30
同學你好 1; 借,應收賬款702000 貸,主營業務收入600000 貸,應交稅費一應增一銷項102000 借,主營為業務成本400000 貸,庫存商品400000 2; 借,銀行存款46800 貸,其他業務收入40000 貸,應交稅費一應增一銷項6800 借,其他業務成本24000 貸,原材料24000 3; 借,銷售費用140000 貸,應付職工薪酬50000 貸,累計折舊90000 4; 借,管理費用270000 貸,應付職工薪酬160000 貸,累計折舊35000 貸,銀行存款75000 5; 借,庫存現金 貸,銀行存款;
2021-06-28
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