同學(xué),你好 那你應(yīng)該按照3000來(lái)申報(bào)個(gè)稅
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢(qián)的紅包,總計(jì):8400塊錢(qián),我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢(qián)做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問(wèn)題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢(qián)加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢(qián)上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢(qián)呀?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢(qián),五月份扣了我600多塊錢(qián),六月份扣了我700多塊錢(qián),七月份扣了我300塊錢(qián),她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
老師我想問(wèn)一下就是上個(gè)月我給員工多扣了33塊錢(qián)的工資,我就照著工資表的個(gè)稅做的,就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方錯(cuò)誤的個(gè)稅,等下個(gè)月我把這33塊錢(qián)做到工資表里了,然后發(fā)給她了,我的個(gè)稅這還是有個(gè)33塊錢(qián)我這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)想不明白了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我上個(gè)月做了啊6000塊錢(qián)的這個(gè)工資薪金,并報(bào)了個(gè)人所得稅,并且已經(jīng)上稅了,然后實(shí)際當(dāng)月只發(fā)給那個(gè)員工只發(fā)了3000塊錢(qián),實(shí)際是不用上稅的像這個(gè)這種問(wèn)題要怎么處理啊
老師,去年的時(shí)候有個(gè)員工本來(lái)工資是3000元,干了一個(gè)月不干了,只給發(fā)了2600,剩余的400后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不用發(fā)了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬并且報(bào)稅了,這樣的話這400再怎么做賬務(wù)處理?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶(hù),這樣原戶(hù)到款的金額就和開(kāi)票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開(kāi)了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開(kāi)代理記賬公司,個(gè)體工商戶(hù)可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專(zhuān)職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的?因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫(xiě)到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專(zhuān)票在哪里查
但是我上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了,已經(jīng)上了,我現(xiàn)在這個(gè)月要怎么處理?要怎么辦我
同學(xué),你好 需要更正申報(bào)
更正,上個(gè)月的個(gè)人所得稅的申報(bào)表嗎, 那已經(jīng)上了稅怎么辦呢
同學(xué),你好 是的,稅的話,多退少補(bǔ)
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝