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(1)購買原材料取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票15張,合計金額為1600000元,稅額為256000元,均在法定期限內予以認證,并在本期全部申報抵扣進項稅額;購買一臺設備取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認證;取得支付運費的增值稅專用發票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票2張,合計金額30000元,稅額4800元,本期通過認證,并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢,其所負擔的稅款為134400元;有12000元的外購材料被盜竊,所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產品開具防偽稅控系統的增值稅專用發票21張,合計金額1750000元,稅額為280000元。銷售產品并開具普通發票2張,合計金額為282500元;銷售產品未開發票的金額為45200元;因銷售產品提供運輸勞務開具專用發票15份,收取運費收入65400元。要求:計算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報表

2022-12-12 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-12 15:46

你好,學員,本期增值稅金額=280000%2B28500/1.13*0.13%2B45200/1.13*0.13%2B65400*0.09-256000-19200-46350*0.09-4800%2B134400%2B1920

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2022-12-12
同學你好 稅率都是13%的吧
2022-12-12
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2022-12-12
你好同學,稍等回復您
2022-12-23
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2022-12-12
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