你好 (10)11月29日從銀行提現金備發工資 借:庫存現金,貸:銀行存款 (11)11月29日以現金發放職工工資 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 (12)29日,銷售X產品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元 借:應付賬款,貸:銀行存款 (14)29日,公司購入一臺不需安裝的設備,買價為180000元增值稅為23400元,款項以銀行存款支付 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (15)29日,收回前進公司所欠本企業貨款8000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (16)11月29日結轉已銷售產品X產品的成本10000元。 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 (17)11月30日將收入類賬戶轉入本年利潤 借;主營業務收入,貸:本年利潤 (18)11月30日將費用,支出類賬戶轉入本年利潤 借:本年利潤,貸:管理費用,主營業務成本?等科目?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求