同學你好 你的問題是什么
)11月29日分配工資費用,其中X產品工人工資12000元,產品工人工資10000元,車間管理人員工資8000元。行政管理部門人員工資20000元(10)11月29日從銀行提現金備發工資(11)11月29日以現金發放職工工資(12)29日,銷售X產品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。(13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元(14)29日,公司購入一臺不需安裝的設備,買價為180000元增值稅為23400元,款項以銀行存款支付(15)29日,收回前進公司所欠本企業貨款8000元存入銀行。(16)11月29日結轉已銷售產品X產品的成本10000元。(17)11月30日將收入類賬戶轉入本年利潤(18)11月30日將費用,支出類賬戶轉入本年利潤
)11月29日分配工資費用,其中X產品工人工資12000元,產品工人工資10000元,車間管理人員工資8000元。行政管理部門人員工資20000元(10)11月29日從銀行提現金備發工資(11)11月29日以現金發放職工工資(12)29日,銷售X產品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。(13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元(14)29日,公司購入一臺不需安裝的設備,買價為180000元增值稅為23400元,款項以銀行存款支付(15)29日,收回前進公司所欠本企業貨款8000元存入銀行。(16)11月29日結轉已銷售產品X產品的成本10000元。(17)11月30日將收入類賬戶轉入本年利潤(18)11月30日將費用,支出類賬戶轉入本年利潤
需要會計分錄(10)11月29日從銀行提現金備發工資(11)11月29日以現金發放職工工資(12)29日,銷售X產品一批給乙公司,價款50000,增值稅6500,價稅款已收到存入銀行。(13)29日以銀行存款償還Z公司貨20100元(14)29日,公司購入一臺不需安裝的設備,買價為180000元增值稅為23400元,款項以銀行存款支付(15)29日,收回前進公司所欠本企業貨款8000元存入銀行。(16)11月29日結轉已銷售產品X產品的成本10000元。(17)11月30日將收入類賬戶轉入本年利潤(18)11月30日將費用,支出類賬戶轉入本年利潤
2022年11月份長江公司發生的部分業務如下: (1)11月1日,收到出資人投入貨幣資金800000元 存入銀行。 (2)11月2日,從銀行借入半年期借款90000元,款項存入銀行。 (3)11月3日,預提本月短期借款利息 8000元 (4)11月4日,購入不需要安裝的機器設備一臺,價款60000元已用銀行存款支付。 (5)11月5日,購入A材料100kg,單價120元/kg,共計買價120000元,增值稅額15600元,價稅款已用銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。 (6)11月6日,用現金支付上述采購A材料運雜費1000元。 (7)11月7日,A材料驗收入庫 (8)11月8日,廠部職工王林出差預借差旅費1800元,以現金支付 (9) 11月9日,從銀行提取現金80000元,以備發放工資 (10)11月10日,以現金80000元發放本月工資(11)11月15日,廠部職工王林出差歸來,報銷差旅費1500元,余款以現金退回 (12)11月20日,向科能公司銷售甲產品200臺,每臺售價1000元,銷售乙產品300臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。11月21日,用銀行存款支付銷售廣告費3000 (14)11月22日,分配結轉本月職工工資80000元,其中,生產工人工資60000元(生產工人工資按工時分配,甲產品45000工時,乙產品15000工時),車間管理人員工資15000元,工廠行政部門工資5000元 (15)11月23日,收到20日所欠貨款,存入銀行(16)11月24日計算并結轉本月已銷售的甲產品和乙產品的生產成本,甲產品成本每臺800元,乙產品成本每臺300元。 (17)11月26日,計提固定資產折舊25000元,其中生產車間固定資產折舊15000元,行政管理部門固定資產折舊10000元 (18)11月28日,收到罰款收入20000元,存入銀 (19)11月29日,計提城市維護建設稅4800元,計提教育費附加1200元 (20)11月30日,結轉本月發生的收入和費用請根據以上業務編制會計分錄。
4S11 11:49618 27% 問答詳情 2022年11月份長江公司發生的部分業務如下:(1)11月1日,收到出資人投入貨幣資金800000元 存入銀行。(2)11月2日,從銀行借入半年期借款90000元,款項存入銀行。(3)11月3日,預提本月短期借款利息8000元(4)11月4日,購入不需要安裝的機器設備一臺,價款60000元已用銀行存款支付。(5)11月5日,購入A材料100kg,單價120元/kg,共計買價120000元,增值稅額15600元,價稅款已用銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(6)11月6日,用現金支付上述采購A材料運雜費1000元。(7)11月7日,A材料驗收入庫 (8)11月8日,廠部職工王林出差預借差旅費1800元,以現金支付(9)11月9日,從銀行提取現金80000元,以備發放工資(10)11月10日,以現金80000元發放本月工資(11)11月15日,廠部職工王林出差歸來,報銷差旅費1500元,余款以現金退回(12)11月20日,向科能公司銷售甲產品 200臺,每臺售價1000元,銷售乙產品 300臺,每臺售價600元,增值稅稅率 13%,貨款尚未收到。11月21日,用銀行存款支付銷售廣告費3000(14)11月22日,分配結轉本月職工工資80000元,其中,生產工人工資60000元(生產工人工資按工時分配,甲產品45000工時,乙產品15000工時),車間管理人員工資15000元,工廠行政部門工資5000元(15)11月23日,收到20日所欠貨款,存入銀行(16)11月24日計算并結轉本月已銷售的甲產品和乙產品的生產成本,甲產品成本每臺800元,乙產品成本每臺300元。(17)11月26日,計提固定資產折舊25000元,其中生產車間固定資產折舊15000元,行政管理部門固定資產折舊10000元(18)11月28日,收到罰款收入20000元,存入銀(19)11月29日,計提城市維護建設稅4800元,計提教育費附加1200元(20)11月30日,結轉本月發生的收入和費用請根據以上業務編制會計分錄。
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出?。咳ツ甑膮R算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
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比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
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老師財務報表更正申報怎樣操作啊
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