同學(xué),正常是去更正以前的報表 ,如果 你在這個月更正,你最好保留證據(jù),以后稅務(wù)局說了,你好寫情況說明
老師,你好,納稅申報時候彈出頁面說未開具發(fā)票收入累計銷項稅額比對 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和>-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-2355.59,
申報表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應(yīng)納)稅額之和是-23467.71,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。 是不是沖多了?
核心征管返回比對結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷售額累計值”是-321000,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷項稅額累計值”是-9630。老師,這個是怎么回事,這個月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”。在報增值稅時有這樣的報錯。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當期正在申報的增值稅報表里更正嗎?還是改以前的報表?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
因為在20年3月的時候稅盤開出一張票,票面日期顯示的是2月份,然后稅盤去稅務(wù)局進行了時間矯正,當時2月的報表報了正數(shù)和未開票收入的負數(shù),因為實際情況2月是沒有開票的。后來稅盤時間對了后在3月開了正數(shù)和那張2月錯票的負數(shù)票,3月的報表里從稅務(wù)局拉回的數(shù)據(jù)就一正一負又沖減了。那我現(xiàn)在這個報錯去改20年報表要補稅的話會涉及滯納金了吧
對的,假如是改20年是要補稅和滯納金
修改所得稅年報的話補稅也會產(chǎn)生滯納金嗎?還是只有補增值稅有
同不這,增值稅也要有滯納金的
就是會產(chǎn)生增值稅和所得稅兩個稅種的滯納金?
還有,如果我報在當期的話是在未開票收入欄次寫上正數(shù)金額嗎,這樣子會的話下月報的時候還會跳這種提示嗎
同學(xué),你是填寫負數(shù)才會有提示,系統(tǒng)只要不影響你們申報是沒有關(guān)系 的
因為現(xiàn)在報不上,所以我想直接填個正數(shù)進去沖減這樣可以嗎
同學(xué),其實現(xiàn)實中是可以這樣操作的