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附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”。在報增值稅時有這樣的報錯。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當期正在申報的增值稅報表里更正嗎?還是改以前的報表?

2022-12-12 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 10:07

同學(xué),正常是去更正以前的報表 ,如果 你在這個月更正,你最好保留證據(jù),以后稅務(wù)局說了,你好寫情況說明

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快賬用戶2761 追問 2022-12-12 10:12

因為在20年3月的時候稅盤開出一張票,票面日期顯示的是2月份,然后稅盤去稅務(wù)局進行了時間矯正,當時2月的報表報了正數(shù)和未開票收入的負數(shù),因為實際情況2月是沒有開票的。后來稅盤時間對了后在3月開了正數(shù)和那張2月錯票的負數(shù)票,3月的報表里從稅務(wù)局拉回的數(shù)據(jù)就一正一負又沖減了。那我現(xiàn)在這個報錯去改20年報表要補稅的話會涉及滯納金了吧

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:34

對的,假如是改20年是要補稅和滯納金

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快賬用戶2761 追問 2022-12-12 10:38

修改所得稅年報的話補稅也會產(chǎn)生滯納金嗎?還是只有補增值稅有

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:39

同不這,增值稅也要有滯納金的

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快賬用戶2761 追問 2022-12-12 10:41

就是會產(chǎn)生增值稅和所得稅兩個稅種的滯納金?

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快賬用戶2761 追問 2022-12-12 11:21

還有,如果我報在當期的話是在未開票收入欄次寫上正數(shù)金額嗎,這樣子會的話下月報的時候還會跳這種提示嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:27

同學(xué),你是填寫負數(shù)才會有提示,系統(tǒng)只要不影響你們申報是沒有關(guān)系 的

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快賬用戶2761 追問 2022-12-12 11:28

因為現(xiàn)在報不上,所以我想直接填個正數(shù)進去沖減這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:35

同學(xué),其實現(xiàn)實中是可以這樣操作的

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同學(xué),正常是去更正以前的報表 ,如果 你在這個月更正,你最好保留證據(jù),以后稅務(wù)局說了,你好寫情況說明
2022-12-12
同學(xué)你好 也不一定
2022-11-03
您好,那需要去檢查一下您本期和上期的未開票金額是否和賬上相符,看有沒有填錯的
2022-08-09
你好; 你有去勾選進項稅沒有; 你 6月開了哪些發(fā)票出去 ;? 同時你無票收入 是不是之前報稅過; 有紅沖無票收入嗎??
2023-07-11
你好,你看收入和稅金應(yīng)該是有有四舍五入,調(diào)整一下就可以!
2021-11-11
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