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Q

、甲公司為居民圣企業(yè),2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元(2)合同違約金支出20萬元(3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元(4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。計(jì)算2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?

2022-12-11 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 23:00

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 14:23

招待費(fèi)扣除限額=70*0.6=42和5000*0.5%=25的較小的,扣除額為25 應(yīng)納稅所得額=5000%2B20%2B300-20-25-3500=1775 應(yīng)交稅=1775*0.25

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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