可以的,只要你收到了錢,你就可以開收據。
老師,你好,我們公司是有商品,有庫存的,我確認收入是根據銷售合同確認好一點還是根據出庫單呢,主要師出庫單不會和銷售合同一樣,可能10的的銷售合同,這次只是出庫了8萬的,剩余可能會跨月,這樣我怎么去才能更好的把控好這個庫和收入成本一一對應呢?
老師,公司向個人銷售商品是確認無票收入嗎?確認收入的同時是不是也要確認銷項稅額,季度銷售額超過45萬元即使沒有開票也要繳納增值稅?
注冊會計師老王負責對海陸公司2021年12月31日的財務報告內部控制進行審計,注冊會計師老王了解到海陸公司將客戶驗貨簽收作為銷售收入確認的時點,部分與銷售相關的控制內容摘錄如下:(1)每筆銷售業務均需與客戶簽訂銷售合同。(2)賒銷業務需由專人進行信用審批。(3)倉庫只有在收到經批準的發貨通知單時才能供貨。(4)負責開具發票的人員無權修改開票系統中已設置好的商品價目表。(5)財務人員根據核對一致的銷售合同、客戶簽收單和銷售發票編制記賬憑證并確認銷售收入。要求:針對上述(1)至(5)項所列控制,逐項指出是否與銷售收入的發生認定直接相關。控制(1)與銷售收入的發生認定___相關。控制(2)與銷售收入的發生認定_相關。控制(3)與銷售收入的發生認定__相關。控制(4)與銷售收入的發生認定_相關。控制(5)與銷售收入的發生認定__相關。(請直接在空格內寫直接或不直接即可)
我公司的銷售收入,有的顧客同時索要收據和發票,這兩項收入確認憑據可以同時開具嗎?有沒有被認定為二次銷售的風險?
(一)發生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天;先開具發票的,為開具發票的當天。 這句話的意思是,我們銷售了商品沒有收到錢,就可以先不用確認收入對吧?
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
開了收據,還能同時再開發票嗎
可以開 不沖突 開發票證明你們的業務 不一定收到錢 開收據證明收到了錢
謝謝老師,周末愉快!
不用客氣 周末愉快