你好 根據(jù)這個公式計算 稅負率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進項稅額
#提問# 老師 我現(xiàn)在要申報增值稅,不太會,我截圖出來 可以幫我看一下哪里有錯嗎? 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒有開具出口發(fā)票,要做無票收入 , 沒有內(nèi)銷 ,進項發(fā)票只做退稅
您好,老師!我們公司屬于生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),自己加工,也會委外加工,內(nèi)銷較多,出口的很少。偶爾幾單,那么我們的出口銷項發(fā)票怎么開?銷項發(fā)票金額怎么確定?相關(guān)的進項之前已經(jīng)正常抵扣了
老師 生產(chǎn)型首單退稅,企業(yè)有內(nèi)外銷,內(nèi)銷大于外銷,出口發(fā)票已開,進項要認證多少呢?
老師 生產(chǎn)型首單退稅,企業(yè)有內(nèi)外銷,內(nèi)銷大于外銷,出口發(fā)票已開,進項要認證多少呢?客戶之前說過沒有多少進項老師,幫忙看下
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進項都在開票了,為什么還會缺進項呢,有點搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統(tǒng)中打板費是借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:原材料。還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業(yè)所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務(wù)報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務(wù),提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應(yīng)稅金5萬,賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
稅負率還有別的算法嗎 老師
沒有的,這個是固定的算法的