你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
老師,我們購(gòu)買了一項(xiàng)電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務(wù),對(duì)方提供的發(fā)票開(kāi)具的是研發(fā)與技術(shù)服務(wù)—服務(wù)費(fèi)可以嗎,還是稅收編碼應(yīng)該歸屬到信息技術(shù)服務(wù)中去
老師您好,我們銷售電腦一臺(tái),提供技術(shù)服務(wù)可以把電腦和技術(shù)服務(wù)分成兩項(xiàng)開(kāi)到一張票上嗎
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開(kāi)發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購(gòu)的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
老師,你好!我們的業(yè)務(wù)是“賣電腦”,采購(gòu)電腦的時(shí)候發(fā)票開(kāi)了“平板電腦”和“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)在我們賣出去也分了這兩項(xiàng),并且在同一張發(fā)票上體現(xiàn),稅率13%和6%的,這樣拆分可以嘛?這樣購(gòu)進(jìn)電腦我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)放哪個(gè)科目合適?謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒(méi)有超過(guò)收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開(kāi)票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒(méi)有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開(kāi)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開(kāi)票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問(wèn)一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開(kāi)進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?