同學你好 附加稅要計提的
本月1-15號繳納上個月的增值稅和附加稅,我想問附加稅,是本月計提稅金及附加 貸 附加稅嗎?如果本月沒有計提直接 貸銀行存款繳納比附加稅,利潤表會影響嗎
老師,我有3個問題,1.小規模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
交增值稅的會計分錄,還有就是附加稅上月計提了,但是實際沒有扣,直接做個相反分錄直接沖嗎
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請問附加稅要計提嗎?我上個月的附加稅沒有計提,已經交了,這個月拿到附加稅的扣款憑證能不能直接補計提附加稅?再直接做交印花稅的會計分錄?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
那能補計提嗎?那麻煩你回答問題,能不能完整一點?
同學你好 可以補計提 你在這個月補計提也可以 借稅金及附加 貸應交稅費附加稅 印花稅也要計提的 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅