好,是的,是這樣操作的。
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
我是一般納稅人,如一張發(fā)票是10萬的,我如果把這張發(fā)票勾選抵扣了,銷項減進(jìn)項就為負(fù)數(shù),如果不勾選抵扣就要多交增值稅,改咋操作
一般納稅人開進(jìn)來稅盤服務(wù)費發(fā)票,如果公司沒有銷項是不是就在發(fā)票勾選平臺不操作不抵扣勾選?等有需要了,就在勾選平臺選擇這張發(fā)票是不抵扣勾選,再申報天減免表就可以了嗎?
老師,進(jìn)項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺未勾選就不會出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺是沒有的,那么這個藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺一直會存在?
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
沒有需要就可以放著不管,也不需要填減免表,如果有需要這個需要把這張發(fā)票操作不抵扣勾選嗎?或則可以不操作直接填減免表,希望老師詳細(xì)跟我說下這個流程
你好? 你是什么情況要填寫減免? ??
稅盤服務(wù)費280
你好 這個不用填寫? 以后填寫就行? 勾選不也不用勾選?
這個百旺的人開的是電子普票說這個可以抵扣,那到時候需要用的時候不做不抵扣勾選處理,直接申報填寫減免表就行吧?
之后抵扣減免了,怎么做賬務(wù)處理呢?
不用勾選,全額抵扣。借應(yīng)交稅費貸管理費用。
在當(dāng)月把發(fā)票入賬:借:管理費用,貸:銀行存款;需要抵扣月份,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費用,對嗎老師?
還是這個發(fā)票我放到需要抵扣減免的月份時候再入賬?
是的,這兩個說的都是正確的。
發(fā)票我是當(dāng)月入賬嗎?抵扣月份再做抵扣分錄?不在同一月份可以?
收到發(fā)票就做賬,沒有抵扣的,不做抵扣分錄,什么時候抵扣,什么時候?qū)懛咒洝?